同學你好 需要先計提 借稅金及附加 貸應交稅費印花稅
老師,印花稅的營業(yè)賬簿是根據(jù)出資金額為依據(jù),那么是2022年印花稅的營業(yè)賬簿是根據(jù)當年2022的還是總得出資金額為依據(jù)的?
麻煩問下2022年營業(yè)賬簿印花稅怎么申報哦?
稅費種印花稅是年報,核的是營業(yè)賬簿,應該怎么申報印花稅
稅費種印花稅是年報,核的是營業(yè)賬簿,應該怎么申報印花稅
2022年營業(yè)賬簿印花稅263元,分錄應該怎么寫?
計提社保時,計提了14個人的其他應收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應收款個人社保部分就有余額,這筆賬應該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應該是5月25日或者5月底結束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預收賬款不平,應該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務局里能看到嗎?
匯算清繳后補繳的稅款應該如何做賬,是否影響利潤
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老師,用不到利潤分配未分配這個科目嗎?
同學你好 這個跨年計提繳納嗎
是申報12月份增值稅時做的,雖然是1月份繳綱的,但也算是12月份的,那就不屬于跨年繳納了吧?而且我是1月入帳時繳納及計提的,這屬于跨年嗎?
同學你好 那你這個就是跨年的 是什么會計準則
小企業(yè)會計準則 繳納時做借應交稅費應交印花稅 貸銀行存款 計提時借稅金及附加 貸應交稅費應交增值稅
同學你好 先計提后繳納就可以
老師,我的分錄是這樣做的,你注意一下我的問題,我問的是如果涉及跨年了,用不到利潤分配未分配這個科目嗎?
同學你好 跨年的涉及損益了就要用利潤分配未分配利潤了
分錄呢?我最終要的是分錄
借利潤分配未分配利潤 貸應交稅費印花稅 借應交稅費印花稅 貸銀行存款