你好,學(xué)員,耐心等一下哦
收外國客戶的預(yù)付款,包含了運費,因為不知道運費是多少,多收的,最后結(jié)算完以后多收外國客戶670元,這670元計入營業(yè)外收入科目嗎?
現(xiàn)金返利沒有開票也要繳納增值稅嗎?
老師,更正了24年2月的個稅,但是不能申報,提示往期的需要重新記稅,我如何把24年2月的申報了,接下來咋操作
老師,我們用的金蝶正式版會計軟件,在錄入固定資產(chǎn)卡片折舊費用科目時籌建期設(shè)置了管理費用,開工后能再設(shè)置成制造費用嗎
費用化研發(fā)支出不是已經(jīng)計入管理費用了嗎,為啥還有
公司找個人做勞務(wù),沒有發(fā)票 這種情況怎么弄?個人可以開給公司嗎
給員工獻血補貼200元如何做會計分錄及要交個稅嗎?
我們是一家物流公司,總公司每個月在我們的收入提點33%,剩下的提成轉(zhuǎn)給我們,但是他們是轉(zhuǎn)給我們私人賬戶的。這種我們個人以什么備注轉(zhuǎn)到公司賬戶,作為公司收入。
請問收到專票3000元,預(yù)付3000元,實際每月發(fā)生百多,或者3百多,怎么做賬,分錄怎么寫?
老師,公司招聘了幾個大學(xué)在校研究生實習(xí),按月給他們發(fā)放工資,估計要持續(xù)半年左右,請問這筆支出可以列在正式員工的工資表里作為成本費用支出稅前扣除嗎?
國外提供的設(shè)計服務(wù)費,可以開具增值稅發(fā)票,以免稅,但不能退稅。 1,借:應(yīng)收賬款 1090000 ? ? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入 1000000 ? ? ? 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 90000 2, 借:銀行存款 640000 ? ? ? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入 640000 借:主營業(yè)務(wù)成本 120000 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 7200 貸:銀行存款 127200 3, 借:管理費用 500000 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 30000 貸:銀行存款 200000 貸:應(yīng)付賬款 330000