可以的,可以這么做。
1、2010年公司注冊(cè)資本金:1000萬(wàn),實(shí)繳1000萬(wàn),實(shí)際情況:經(jīng)營(yíng)酒店被拆后無(wú)資產(chǎn)、無(wú)負(fù)債,投資全虧。賬務(wù)未續(xù)存。2015年重新建賬,做了兩個(gè)股東其他應(yīng)收款1000萬(wàn)(為了平衡實(shí)繳資本金) 2、2017年結(jié)轉(zhuǎn)上年王萬(wàn)鵬其他應(yīng)收款5321960元,結(jié)轉(zhuǎn)上年閆偉其他應(yīng)收款3928400元 3、2017年6月股權(quán)變更,把閆偉的其他應(yīng)收款4270000元轉(zhuǎn)給王萬(wàn)鵬,王萬(wàn)鵬其他應(yīng)收款總共10051283.48元 4、2017年7月,實(shí)收資本和王萬(wàn)鵬的其他應(yīng)收款各降500萬(wàn)(原因:閆偉股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給王萬(wàn)鵬,撤人、撤資)變更后實(shí)際情況是實(shí)收資本500萬(wàn),其他應(yīng)收款500多萬(wàn) 5、2020年7月調(diào)整為實(shí)收資本500萬(wàn),把王萬(wàn)鵬個(gè)人名下的其他應(yīng)收款480萬(wàn)轉(zhuǎn)成在建工程 會(huì)計(jì)分錄:借:在建工程 480萬(wàn) 貸:其他應(yīng)收款 480萬(wàn) 6、然后把在建工程480萬(wàn)再轉(zhuǎn)成長(zhǎng)期待攤費(fèi)用10年480萬(wàn)(原因是酒店訴訟結(jié)束,未獲得賠償)會(huì)計(jì)分錄:借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 480萬(wàn)
總轉(zhuǎn)款43萬(wàn),實(shí)際付款11萬(wàn),多余的轉(zhuǎn)回來(lái)32萬(wàn),但之前就做了這兩筆分錄,9月預(yù)付3萬(wàn)、11月付5萬(wàn)、12月付35萬(wàn)=43萬(wàn) 其中11萬(wàn)是比吊頂裝修款的,其他都是走帳叫距幫忙開票的形式轉(zhuǎn)的周轉(zhuǎn)款,9月做過分錄借:預(yù)付賬款 3萬(wàn)貸:銀行存款 3萬(wàn) 11月做過分錄借:固定資產(chǎn)11萬(wàn) 貸:銀行存款5萬(wàn) 應(yīng)付帳款6萬(wàn) ,請(qǐng)問現(xiàn)在要怎么把之前的分錄沖出來(lái),再完善現(xiàn)在的分錄呢,內(nèi)賬的
1.樂呵呵公司2022年3月初資產(chǎn)1600萬(wàn)元,負(fù)債1000萬(wàn)元,所有者權(quán)益600萬(wàn)元本月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)3月12日,從銀行借款200萬(wàn)元;(2)3月20日,銷售商品150萬(wàn)元,款項(xiàng)存入銀行;(3)3月26日,用銀行存款償還到期的借款80萬(wàn)元;(4)3月28日,購(gòu)買材料360萬(wàn)元,以銀行存款支付240萬(wàn)元,余款尚未支付(5)3月30日,收到新的投資者投入資金10萬(wàn)元,存入銀行。要求:請(qǐng)分別計(jì)算樂呵呵公司資產(chǎn)、負(fù)債及所有者權(quán)益的月末余額2.笑嘻嘻公司2022年5月發(fā)生如下業(yè)務(wù)(1)5月1日,資產(chǎn)期初余額為2800萬(wàn)元,負(fù)債期初余額為600萬(wàn)元,所有者權(quán)益期初余額為2200萬(wàn)元;(2)5月6日,從銀行借款100萬(wàn)元用于臨時(shí)周轉(zhuǎn);(3)5月13日,采購(gòu)原材料400萬(wàn)元,用銀行存款支付100萬(wàn)元,其余款項(xiàng)暫未支付;(4)5月18日,收到投資者投入固定資產(chǎn)200萬(wàn)元;(5)5月22日,收回前欠的貨款150萬(wàn)元,存入銀行;(6)5月25日,銷售商品600萬(wàn)元,款項(xiàng)尚未收到;(7)5月28日,用資本公積轉(zhuǎn)增實(shí)收資本150萬(wàn)元要求:請(qǐng)根據(jù)上述資料,計(jì)算笑嘻嘻公司5月31日的資產(chǎn)
我2022年12月做了一筆分錄,以為816萬(wàn)全部都是保證金 借:其他應(yīng)收款-保證金 816萬(wàn) 貸:銀行存款 816萬(wàn) 然后1月發(fā)現(xiàn)正常的分錄應(yīng)該是800萬(wàn)A的保證金,8萬(wàn)B的保證金,5.2萬(wàn)是22年12月至23年2月的管理費(fèi),2.8萬(wàn)是22年12月至23年2月的租金,原本12月應(yīng)該做分錄做成: 借:其他應(yīng)收款-保證金A 800萬(wàn) 其他應(yīng)收款-保證金B(yǎng) 8萬(wàn) 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-A 17333.33 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-B 9333.33 預(yù)付賬款 34666.67 預(yù)付賬款 18666.67 貸:銀行存款 816萬(wàn) 那現(xiàn)在如果要更正需要怎樣做分錄?
2022月12月收到投資款366萬(wàn),入賬366萬(wàn),23年1月發(fā)現(xiàn),實(shí)際投資款363萬(wàn),多付3萬(wàn)需退回,應(yīng)該怎樣做分錄? 直接借:實(shí)收資本3萬(wàn),貸其他應(yīng)付款3萬(wàn)嗎
老師,請(qǐng)問我們購(gòu)入板材再銷售板材,但是購(gòu)入的規(guī)格型號(hào)超過上百種,我們記賬的時(shí)候可不可以全部計(jì)入板材,取平均單價(jià)?
公司購(gòu)入瓶子用于裝藥片,干燥劑是放瓶?jī)?nèi)的,請(qǐng)問這瓶子,干燥劑入什么科目
老師,剛核算成品,第一個(gè)月可以用分步法平行結(jié)轉(zhuǎn)嗎?第二個(gè)再用分步法分項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)。因?yàn)榈谝粋€(gè)月我是運(yùn)行。就是半成品的公時(shí)比較亂。我設(shè)計(jì)第二個(gè)的數(shù)據(jù)讓其他部門提供,然后就從第二月核算,然后出來(lái)的成本為準(zhǔn)。等于我第二個(gè)月才正式核算成本。第一個(gè)月的先按實(shí)際情況算個(gè)大概先
中級(jí)考試只有三十天了,我什么都還沒準(zhǔn)備,今天才開始看,來(lái)得及嗎?我買了斯?fàn)柕乃季S導(dǎo)圖,題庫(kù),真題,想最后三個(gè)月努力一把,心里好沒底
老師:計(jì)提工資,支付工資怎樣做分錄
老師,空調(diào)可以開增票抵扣嗎?
李衛(wèi)華老師是沒在會(huì)計(jì)學(xué)堂授課了嗎?
一般納稅人,如果發(fā)票停了,影不影響接收進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,影不影響報(bào)稅?
老師好 零申報(bào)可以的吧
?你好老師,這個(gè)是我做的,關(guān)于這個(gè)計(jì)提社保,制造費(fèi)用,二級(jí)科目我可以寫社保費(fèi)嗎? 因?yàn)槲铱戳似渌蠋熥龅拇鸢?,制造費(fèi)用,二級(jí)科目沒有寫社保費(fèi)。我和老師哪個(gè)對(duì)呢?
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。