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老師,我們公司借出款項(xiàng),對方給我們開了收據(jù),后來對方把借款償還給我們了,我們公司要把收據(jù)還給他們么?還是怎么處理

2023-02-06 10:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-06 10:25

您好,如果對方需要,應(yīng)當(dāng)歸還給對方;入賬使用復(fù)印件即可。

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快賬用戶7891 追問 2023-02-06 10:26

好的,不需要的話也可以不給是吧 按照原件入賬就行哈

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齊紅老師 解答 2023-02-06 10:31

您好,是的,是這樣理解的

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您好,如果對方需要,應(yīng)當(dāng)歸還給對方;入賬使用復(fù)印件即可。
2023-02-06
你好,這個(gè)還不還都可以的,你也可以可以給他開一個(gè)收據(jù),收到押金的收據(jù)
2022-09-21
同學(xué)你好\ 你們是代收代付的,你們和B公司簽受托付款協(xié)議,然后給對方就行
2020-11-27
情況 1:純代發(fā)工資(無服務(wù)費(fèi),往來處理) 收到對方公司轉(zhuǎn)來的工資款:借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款 - 代發(fā)工資(某公司) 用該款項(xiàng)給員工發(fā)工資:借:其他應(yīng)付款 - 代發(fā)工資(某公司)貸:銀行存款 情況 2:人力資源服務(wù)(收服務(wù)費(fèi),需確認(rèn)收入) 收到對方公司轉(zhuǎn)來的 “工資 %2B 服務(wù)費(fèi)” 款項(xiàng)(假設(shè)工資 10 萬,服務(wù)費(fèi) 0.5 萬):借:銀行存款 105000貸:其他應(yīng)付款 - 代發(fā)工資(某公司) 100000貸:主營業(yè)務(wù)收入 - 人力資源服務(wù)費(fèi) 5000/1.01(小規(guī)模價(jià)稅分離)貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 5000/1.01×1% 用款項(xiàng)給員工發(fā)工資:借:其他應(yīng)付款 - 代發(fā)工資(某公司) 100000貸:銀行存款 100000 繳納增值稅(若有):借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅貸:銀行存款
2025-10-11
有利息的嗎 利息的發(fā)票問下稅務(wù)局允許自己開不 得出委托書 實(shí)際也不是借款 以后也不還錢不是嗎
2020-10-09
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