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Q

老師好,請問計(jì)提是什么?月底要計(jì)提那些科目?在哪里看需要計(jì)提的?

2023-02-06 10:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-06 10:09

主要是計(jì)提折舊,攤銷。

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快賬用戶7695 追問 2023-02-06 10:10

不明白,計(jì)提哪些科目?

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快賬用戶7695 追問 2023-02-06 10:11

是在哪里看哪些需要計(jì)提的?

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齊紅老師 解答 2023-02-06 10:27

固定資產(chǎn)需要計(jì)提折舊,無形資產(chǎn)需要攤銷,長期待攤費(fèi)用需要攤銷,如果這些都沒有的話,就不用計(jì)提。

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快賬用戶7695 追問 2023-02-06 10:40

老師,沒有看到您說的這些,我看到是管理費(fèi)用和制造費(fèi)用、稅月底計(jì)提的

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齊紅老師 解答 2023-02-06 10:50

稅是根據(jù)本月申報的各稅種,計(jì)提的
若不用交,則也不用計(jì)提

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主要是計(jì)提折舊,攤銷。
2023-02-06
你好!一般需要計(jì)提未發(fā)放的本月工資,本月應(yīng)繳納的增值稅、附加稅等相關(guān)稅費(fèi),還有本月發(fā)生未繳納的房租、物業(yè)費(fèi)等,還有固定資產(chǎn)的折舊。
2021-02-20
你好,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目到本年利潤。計(jì)提主要是稅金,折舊費(fèi)用,攤銷本月應(yīng)屬于本月的費(fèi)用
2020-09-25
您好 年底跟平時月份一樣做賬計(jì)提 只是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下三級科目結(jié)平 本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤
2023-01-01
你好,固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)需要折舊攤銷,長期待攤費(fèi)用需要按月分?jǐn)偅绻阌行枰謹(jǐn)偟念A(yù)付賬款或者是其他應(yīng)收款也需要分?jǐn)?月末需要結(jié)轉(zhuǎn)損益類的科目,損益類的科目月末沒有余額。
2022-10-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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