你好 根據(jù)你的描述,應(yīng)該是2022年的發(fā)票還沒(méi)有即時(shí)入賬,2023年才受到的吧 這個(gè)是正常的,你作為2023年賬務(wù)處理就可以 的
你好,請(qǐng)問(wèn)公司去年管理費(fèi)用暫估有-40000,現(xiàn)在做匯算清繳,應(yīng)該如何來(lái)處理呢?謝謝。
老師 2022年12月費(fèi)用 有多記,能記在2023嗎?匯算清繳如何處理?憑證如何做?謝謝
老師,2022年12月有筆帳記錯(cuò)了,應(yīng)該掛往來(lái),記入費(fèi)用了,2023年應(yīng)該怎樣做憑證,2023年匯算清繳要調(diào)增嗎?謝謝
老師麻煩問(wèn)下如果進(jìn)行2022年所得稅匯算清繳時(shí)如果2022年賬務(wù)中有以前年度損益調(diào)整,2023年也有以前年度損益調(diào)整,那我在匯算清繳時(shí)應(yīng)該如何處理,謝謝
2022年10月采購(gòu)的庫(kù)存商品記多了,當(dāng)時(shí)做的借:庫(kù)存商品,貸:其他應(yīng)付款-股東 ,2023年3月做2022年匯算清繳時(shí)候調(diào)出99470,該在2023年3月如何做這比調(diào)出的分錄?謝謝!
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。現(xiàn)在注銷,清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬???
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問(wèn)一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計(jì)提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個(gè)“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”要全額納稅調(diào)增嗎?
不是老師,是2022年記入費(fèi)用了,但是應(yīng)該列支往來(lái)賬,調(diào)賬在2023年行嗎?
可以的 借:應(yīng)付賬款等 貸:管理費(fèi)用/以前年度損益調(diào)整
匯算清繳如何處理
這個(gè)是2023年的事情阿,你不需要調(diào)整匯算清繳的
好的,謝謝老師
不客氣 親,滿意請(qǐng)給五星好評(píng)哦? b( ̄▽ ̄)d