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老師 購買材料10000 7.7付款 8.8才收到票 怎么做會計分錄 發(fā)票放在什么時候

2023-02-04 11:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-04 11:50

同學(xué),你好 7.7 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 8.8 借:原材料 貸:預(yù)付賬款

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快賬用戶5336 追問 2023-02-04 11:54

那這個發(fā)票是放到8.8嗎

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齊紅老師 解答 2023-02-04 11:58

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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同學(xué),你好 7.7 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 8.8 借:原材料 貸:預(yù)付賬款
2023-02-04
你好,借預(yù)付賬款,貸銀行存款,收到發(fā)票,借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),貸預(yù)付賬款,
2021-02-15
同學(xué),你好 一般不做賬
2023-07-14
借應(yīng)付賬款,貸原材料, 借原材料應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項,貸應(yīng)付賬款。
2023-04-08
同學(xué)你好, 在購買乙方材料的時候已經(jīng)做了借原材料貸應(yīng)收賬款了,現(xiàn)在改付給丙方,是這樣做嗎——是這樣做的;
2020-09-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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