同學(xué),你好 7.7 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 8.8 借:原材料 貸:預(yù)付賬款
老師這個(gè)會計(jì)分錄怎么做, 在購買乙方材料的時(shí)候已經(jīng)做了借原材料貸應(yīng)收賬款了,現(xiàn)在改付給丙方,是這樣做嗎
老師,您好!購買材料錢已付,但是發(fā)票還沒有收到,這種情況怎么做分錄來著?支付貨款的時(shí)候怎么做?收到材料的時(shí)候怎么做?
老師,采購原材料,8月5號預(yù)付款,13號收到材料入庫,發(fā)票9月5日才收到。分錄怎么做呢
老師 購買材料10000 7.7付款 8.8才收到票 怎么做會計(jì)分錄 發(fā)票放在什么時(shí)候
老師,購買購買材料,材料收到,貨款未付,發(fā)票未收到,要做賬嗎,分錄怎么寫?
第五題到底是對還是錯
北京朝陽區(qū)首次出口退稅,稅務(wù)局會上門核查嗎?執(zhí)照注冊地址是否要求跟實(shí)際辦公地址一致
注冊碼不知道,忘了,不知道
您好老師,溫馨家園有職康站,肢體康復(fù),溫馨家園,智力康復(fù)4個(gè)項(xiàng)目,怎么分別做賬?殘聯(lián)要求分別做賬,要求負(fù)債表也要分開,溫馨家園是一個(gè)單位,之前所有項(xiàng)目都在一個(gè)賬套里,怎么分出4套賬來?
怎么界定臨時(shí)工,臨時(shí)工的工資應(yīng)該怎么發(fā),需要扣個(gè)稅嗎?
轉(zhuǎn)賬的工資發(fā)放表用員工簽字嗎
老師,我們公司有個(gè)員工因?yàn)閼言刑岢隽送P搅袈?,然后因?yàn)橹八窃谖覀兊穆?lián)合實(shí)驗(yàn)室工作,合同簽的是聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室的,實(shí)際為我們公司工作,現(xiàn)在合同也到期了,她的社保是想著在我們公司繳納,她個(gè)人全額承擔(dān)費(fèi)用,然后我們目前也沒有跟她簽勞動合同,請問這個(gè)要怎么處理
民辦非企業(yè)3月份開始有銀行流水,6月份開通稅務(wù),沒記賬,可以把以前月份的銀行流水都記在8月份嗎
上季申報(bào)的未開票金額不對,怎么辦
圖一圖二是題目和問題,圖三是答案,不明白答案中圈起來那500是哪個(gè)數(shù),啥意思?還需要確認(rèn)下另外那兩個(gè)紅筆批注的意思對不對
那這個(gè)發(fā)票是放到8.8嗎
同學(xué),你好 嗯嗯,是的