你好,稅法上根據(jù)十年來攤銷,你多攤銷的那一部分需要納稅調(diào)的。
老師你好,我們一家全資子公司有一項(xiàng)資產(chǎn)按子公司的實(shí)際情況折舊年限跟集團(tuán)不一致,集團(tuán)會(huì)計(jì)政策5-8年,子公司采用了10年,請(qǐng)問這個(gè)可以嗎?如果想用10年,這個(gè)年限變化在會(huì)計(jì)上只是一項(xiàng)估計(jì)變更,也不屬于與集團(tuán)政策不一致吧,需要根據(jù)公司章程改政策嗎
會(huì)計(jì)機(jī)械設(shè)備折舊如果是按照實(shí)際使用情況可以評(píng)估8年限,但是稅法規(guī)定是10年,那么這個(gè)部分是要調(diào)整嗎?
2021年1月15日,用銀行存款(貨幣資金)12,000萬購買機(jī)器用于生產(chǎn),并支付3,000萬購買空調(diào)等管理用固定資產(chǎn),所有固定資產(chǎn)都可以立即使用。根據(jù)您的估計(jì),機(jī)器設(shè)備預(yù)計(jì)使用年限為10年,預(yù)計(jì)凈殘值為2,000萬;空調(diào)的預(yù)計(jì)使用壽命為5年,凈殘值為400萬。基于此,你提供了三套折舊方案作為備選,分別是直線折舊法(按照年限)、雙倍余額遞減法、年限總和法。假定經(jīng)過與Jackson討論,最終選擇了雙倍余額遞減法,請(qǐng)您根據(jù)雙倍余額遞減法的折舊金額,登記并且填制2021年的會(huì)計(jì)分錄的金額。借:管理費(fèi)用貸:累計(jì)折舊——機(jī)器設(shè)備——空調(diào)寫最后一個(gè)會(huì)計(jì)分錄就行
2021年1月15日,用銀行存款(貨幣資金)12,000萬購買機(jī)器用于生產(chǎn),并支付3,000萬購買空調(diào)等管理用固定資產(chǎn),所有固定資產(chǎn)都可以立即使用。根據(jù)您的估計(jì),機(jī)器設(shè)備預(yù)計(jì)使用年限為10年,預(yù)計(jì)凈殘值為2,000萬;空調(diào)的預(yù)計(jì)使用壽命為5年,凈殘值為400萬?;诖?,你提供了三套折舊方案作為備選,分別是直線折舊法(按照年限)、雙倍余額遞減法、年限總和法。假定經(jīng)過與Jackson討論,最終選擇了雙倍余額遞減法,請(qǐng)您根據(jù)雙倍余額遞減法的折舊金額,登記并且填制2021年的會(huì)計(jì)分錄的金額。借:管理費(fèi)用貸:累計(jì)折舊——機(jī)器設(shè)備——空調(diào)寫最后一個(gè)2021年折舊的會(huì)計(jì)分錄就行
申報(bào)匯算清繳表時(shí),出現(xiàn)說資產(chǎn)折舊攤銷情況及繳納調(diào)整明細(xì)表第3行第4列飛機(jī),貨車,輪船,機(jī)器,機(jī)械和其他生產(chǎn)設(shè)備計(jì)稅基礎(chǔ)為9076666.67元,第3行第5列飛、貨車、輪船、機(jī)器、機(jī)械和其他生產(chǎn)設(shè)備稅收折舊、攤銷額為1166340.41元,按照政策規(guī)定,飛機(jī)、貨車、輪船、機(jī)器、機(jī)械和其他生產(chǎn)設(shè)備最低折舊年限為10年,請(qǐng)核實(shí),這是什么意思,要緊嗎
老師有人說對(duì)方是個(gè)體戶,不方便開發(fā)票,這句話對(duì)嗎?個(gè)體戶也可以自己在稅務(wù)局開票吧?
老師你好,公司承包給第三方房子巳經(jīng)竣工結(jié)算了,后期房子的裝修計(jì)入房子的初始成本嗎?
請(qǐng)問一般稅款追繳年限是五年嗎?
老師怎么查其他公司還欠我們公司哪些發(fā)票
怎么查其他公司還欠我們公司多少發(fā)票
請(qǐng)問公司在銀行貸款借過來的錢現(xiàn)金流如何分配 現(xiàn)金流量表里
1:收到A材料商發(fā)票366500給B公司 2:B總公司需開票給C公司366500 除非市場(chǎng)行情變化、產(chǎn)品更新?lián)Q代、清理庫存等原因材料以進(jìn)價(jià)銷售,這種平進(jìn)平出在稅務(wù)上是被認(rèn)可的,但需要提供材料佐證 若無正當(dāng)理由,否則查到了會(huì)被認(rèn)為存在人為調(diào)整價(jià)格以轉(zhuǎn)移利潤逃避稅收或虛開發(fā)票 為規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),所以此次開票加價(jià)15%,366500(1+15%)=421475 加價(jià)部分54975增加的增值稅及附加稅印花稅需要 由于多收到54975的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就會(huì)相應(yīng)的少交增值稅附加費(fèi) 所以此次加價(jià)15%并沒有額外增加稅收成本,只額外交一個(gè)印花稅,大概105元。請(qǐng)問這105是怎么算出來的
一個(gè)員工 在公司交著社保 但是沒從公司發(fā)工資,這種情況,他名下的個(gè)體戶可以給公司開發(fā)票嗎?
一些費(fèi)用調(diào)整到以前年度損益后需要調(diào)整去年的報(bào)表嗎還有今年年初的報(bào)表數(shù)據(jù)
去年暫估入賬的費(fèi)用,今年匯算清繳結(jié)束了發(fā)票還沒有來,需要調(diào)整嗎?有合理的理由,因?yàn)橘M(fèi)用金額有爭議