對的,是的,需要的 借以前年度損益調(diào)整 貸庫存商品 借利潤分配未分配利潤,這個金額就是128860減96697.98。
跨年的分錄寫錯了,需要調(diào)整是要用到以前年度損益科目嗎。比如17年12月做了一筆。借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款。我在2018年1月紅沖調(diào)整這筆分錄 應(yīng)付賬款改成其他應(yīng)付款。怎么做調(diào)整的分錄
老師,您好,去年因為會計差錯多暫估了庫存商品成本并已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,那今年調(diào)賬是做借:應(yīng)付賬款——暫估入庫 200(正確金額) 貸:庫存商品 200 然后再做比調(diào)整成本的分錄 是需要用到以前年度損益調(diào)整,去年暫估多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,那調(diào)整的話以前年度調(diào)整應(yīng)該在借方還是貸方
21年12月的結(jié)轉(zhuǎn)商品成本正確的是96697.98下賬錯誤的數(shù)據(jù)是128860請問現(xiàn)在怎么調(diào)賬分錄怎么做
21年12月結(jié)轉(zhuǎn)商品成本正確數(shù)96697.98下賬時錄入的數(shù)據(jù)是128860現(xiàn)在調(diào)賬怎么做分錄已經(jīng)跨2年了,需要用以前年度調(diào)整科目嗎,增值稅需要調(diào)整嗎
21年異地項目預(yù)繳所得稅,繳納時直接做繳納分錄,沒有做計提,22年收到退稅,做的收到退稅分錄同時結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整科目,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)所得稅科目數(shù)據(jù)不對,可以現(xiàn)在補計提嗎?需要怎么調(diào)整嗎?
你好,紅沖的發(fā)票還需要記憑證嗎
如果客戶抵房給我們做貨款,協(xié)議價100萬,辦理房產(chǎn)價格只有95萬,那5萬做什么科目
補交2024年的印花稅,2024增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出補交稅費怎么做賬
首單換匯成本7.1066左右可以嗎
在實務(wù)中,企業(yè)銷售貨物采取先發(fā)貨后付款開票方式結(jié)算的,一般是在什么時點確認收入(企業(yè)所得稅)
老師!2023年底應(yīng)付職工薪酬是363313.53,2024年底應(yīng)付職工薪酬是809017.33,做2024年匯算清繳應(yīng)付職工薪酬需要納稅調(diào)增不?
企業(yè)能不做銀行流水的賬嗎?如果不做銀行流水就一直是應(yīng)收賬款吧?
老師 ,您好。我們賬務(wù)上有暫估,沖暫估兩筆分錄,沖暫估應(yīng)該對應(yīng)暫估數(shù)據(jù),但實際上少了2000多,這個在第二年怎么調(diào)整分錄呢
你好,老師。想問一下下邊這兩個停車費發(fā)票開的都對嗎,都是我們的銷售來報銷的停車費
老師,公司銷售已離職3個月了,但是有一筆提成漏發(fā)了3590元,現(xiàn)在補發(fā),要以什么形式補發(fā)?