你單位是一般計(jì)稅的可以的。
你好老師:咨詢一下,我們公司是一般納稅人,現(xiàn)在要開砂石3%的簡(jiǎn)易征收發(fā)票,請(qǐng)問對(duì)方單位可以抵扣嗎?
我們收到對(duì)方開的3個(gè)點(diǎn)的專票可以抵扣嗎
老師,我收到對(duì)方公司開具的3%石屑發(fā)票可以抵扣嗎?
勞務(wù)公司給對(duì)方開具了3%的專票,材料費(fèi)專票13%的發(fā)票可以抵扣嗎
我們公司收到對(duì)方開具的免稅農(nóng)產(chǎn)品普票,我們?cè)趺从?jì)算抵扣稅呢?可以抵扣嗎
買了電器,怎么知道對(duì)方商鋪有沒有開票給我呀
本月憑證做上月工資合理嗎?比如9月做的8月的憑證是做7月工資表,相當(dāng)于7月工資9月才申報(bào),工資表每次比憑證晚一個(gè)月合理嗎
老師,10000的商品,給客戶讓八個(gè)點(diǎn)是怎么計(jì)算呀
請(qǐng)問這道題他最后要求的新增的息稅前利潤(rùn),新增的息稅前利潤(rùn)=新增的邊際貢獻(xiàn)?新增的固定成本 為什么這里面減的是12萬(wàn)乘以40%,而不是直接減12萬(wàn)呢?
老師對(duì)方想把自己的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給我們,他的公司有問題了,他和我們公司沒有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),能不能把債權(quán)轉(zhuǎn)讓給我們。
請(qǐng)問老師,民辦私立學(xué)校高中的住宿費(fèi)按月分?jǐn)倖幔?-下一年1月,3-6月,是按照9個(gè)月分?jǐn)倖??我只知道學(xué)費(fèi)分?jǐn)?,住宿費(fèi)不太清楚
老師,公司這邊讓開40多萬(wàn)產(chǎn)品銷售發(fā)票(分兩個(gè)月一個(gè)月開20多萬(wàn)),但是這都沒有實(shí)際生產(chǎn)的,去哪里結(jié)轉(zhuǎn)成本哦,
老師,請(qǐng)教一下,用現(xiàn)金支票提現(xiàn)金,給員工發(fā)工資,銀行需要什么材料呢?出納需要注意什么事項(xiàng),需要帶工資表嗎?
老師為什么是48.6%-54%呢。差額分析法是不是算出來(lái)的就是替換掉的項(xiàng)目的差額
可以解釋下這個(gè)圖么,
但是石屑是屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅是不是不能抵扣
那我開出去給對(duì)方的石屑發(fā)票按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法需要交稅的?
需要交 不能抵扣的
那我收到的石屑發(fā)票呢,可以認(rèn)證抵扣嗎
收到發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅呢
不能 簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)抵扣不了
但是我公司是一般納稅人,就是這個(gè)石屑國(guó)家規(guī)定按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅
簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)就是不允許抵扣,這個(gè)是規(guī)定,201636號(hào)文件有規(guī)定的。享受簡(jiǎn)易計(jì)稅,本來(lái)低稅率了,還允許你抵扣嗎?
我還不是很懂,但是我們公司也開出3%的簡(jiǎn)易計(jì)稅發(fā)票我現(xiàn)在按照簡(jiǎn)易計(jì)稅交稅了,我收到的發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅也要轉(zhuǎn)出嗎另外交稅嗎
你好,你只需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以的,不允許抵扣,沒有說(shuō)讓你交稅啊,你收到的進(jìn)項(xiàng)是100,認(rèn)證了100,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出一百一正數(shù)一負(fù)數(shù),怎么會(huì)交稅?
老師,這個(gè)是我開出的發(fā)票顯示要交稅了
你有銷售額,簡(jiǎn)易計(jì)稅不是嗎?
要求你繳納的是銷售額的那一部分。
那我收到的這張發(fā)票正常抵扣認(rèn)證嗎?
不可以抵扣 簡(jiǎn)易計(jì)稅沒法抵扣。
那我此不是要交很多稅?
是的,就是交很多稅的
根據(jù)你的不含稅銷售額,不含稅的銷售額*3%
那我是不是需要把所有進(jìn)項(xiàng)稅金額轉(zhuǎn)出
是 沒有一般計(jì)稅的都轉(zhuǎn)出
那我收到的發(fā)票怎么知道他是不是簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅的
你單位還有其他的什么業(yè)務(wù)嗎?9%或者是6%的或者是13%的稅率。