你好,抵扣2023年的可以的。
在實(shí)務(wù)中,申報(bào)個(gè)人所得稅里面的專項(xiàng)附加扣除是由會(huì)計(jì)在報(bào)稅時(shí)填入嗎?不是年底有職工個(gè)人在個(gè)人所得稅app申報(bào)嗎
老師!個(gè)人所得稅專項(xiàng)在個(gè)人所得稅app上申報(bào)了!單位工資系統(tǒng)沒有顯示有專項(xiàng)申報(bào)信息!退稅以哪個(gè)為主?多扣的稅能退嗎?
申報(bào)個(gè)體戶經(jīng)營所得個(gè)人所得稅時(shí),專項(xiàng)扣除能扣嗎?在個(gè)人所得稅app填扣繳義務(wù)人填報(bào)嗎?上邊顯示沒有受雇信息。需要采集人員時(shí)申報(bào)一下再在個(gè)人所得app中填報(bào)嗎?
個(gè)人所得稅app現(xiàn)在還能做專項(xiàng)扣除申報(bào)嗎?1月的工資還沒有申報(bào)
老師 問下 申報(bào)工資的專項(xiàng)扣除 有新員工入職 她有專項(xiàng)扣除 要在個(gè)人所得稅APP上 提交 需要進(jìn)我們的單位界面中專項(xiàng)扣除提交 還是只要登錄APP提交就可以嗎
我剛咨詢了代辦財(cái)務(wù)方面的事情,財(cái)務(wù)提出了一個(gè)問題:在新的公司法下,以無形資產(chǎn)出資的股東在后期的股權(quán)變更和盈利方面會(huì)面臨高達(dá)20%以上的稅,公司良好情況下,這是一筆沒有必要巨額支出。即使公司注銷或減資,無形資產(chǎn)方都繳稅。 這是什么意思?無形資產(chǎn)出資,后期股東變更或者盈利,這不是本來就20%的個(gè)稅嗎?如果是合理的平價(jià)變更,也不涉及20%個(gè)稅吧
老師,印花稅是銷售合同和采購合同總金額,對(duì)嗎?那我采購產(chǎn)品,送給客戶的樣品合同,也要算進(jìn)去嗎?還是樣品采購合同不算?畢竟我沒有收客戶的樣品費(fèi)
其他應(yīng)付款額度大了,實(shí)際老板從公賬上面提現(xiàn)了,同時(shí),也有一些發(fā)票進(jìn)來,庫存現(xiàn)金支付的,可不可以直接把這個(gè)金額充那個(gè)庫存現(xiàn)金?。?/p>
社??蛻舳嗽趺醋錾绫D陥?bào),在那個(gè)模塊進(jìn)入申報(bào)。
外賬低于500的現(xiàn)金沒有發(fā)票,可不可以做進(jìn)去?
老師,我從2月份期末現(xiàn)金及現(xiàn)金流量等價(jià)物余額的本期金額和本年累計(jì)金額對(duì)不上,怎么找啊,太難了
老師,跨年退貨需要調(diào)上一年的帳嗎,還是只調(diào)整報(bào)表。
老師,為啥我的稅費(fèi)認(rèn)定信息里面有第3項(xiàng)和第4項(xiàng)?我看還是主稅,我們是貿(mào)易公司,這兩項(xiàng)我要申報(bào)嗎?
3月在電子稅務(wù)局已經(jīng)提交了利潤表,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)算的不對(duì),現(xiàn)在怎么改
老師投進(jìn)去的投資款是可以做實(shí)收資本,除了錢可以做實(shí)收資本,其他還有哪些可以做實(shí)收資本?謝謝。