你好 沖原來分錄就可以??
請問上個月發(fā)的貨,已經(jīng)開過專票,但未收到款,現(xiàn)在退回一部門我該怎么處理
老師,我想問下收到11月專票,還未認(rèn)證,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題,需要退回,對方公司要專票紅沖,該怎么處理
老師,發(fā)生部分商品銷售退貨,發(fā)票是不可以部分沖紅?紅字發(fā)票需要給到購貨方么?認(rèn)證時候怎么處理呢?
請問收到的專票,未認(rèn)證,部分需要退貨,怎么處理
老師,買的貨物需要要退貨但收到的專票已經(jīng)認(rèn)證,退貨退票我這邊怎么處理呢
集團(tuán)報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費(fèi)申報明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補(bǔ)計提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
發(fā)票需要退回嗎,需要退的貨分布在幾張發(fā)票中,每張發(fā)票種類很多。退的只有一兩個
你好 做賬的發(fā)票不用退回? ?
對于退貨,對方需要怎么開票呢
對方錢開信息表。對方先開信息表,再開紅字發(fā)票。
只能是整張發(fā)票開紅字?
一張票6萬多,退的只有幾百塊
最好是整張紅沖,再開正確的。