你好,你的成本有發(fā)票嗎?如果有發(fā)票的話,你可以補(bǔ)上的,補(bǔ)上之后如果還有盈利的需要交。
企業(yè)報(bào)稅的利潤(rùn)表和所得稅申報(bào)中,有沒(méi)有要求主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與主營(yíng)業(yè)務(wù)成本比例最高為多少,
期末結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤(rùn)”賬戶借方的有( )賬戶。 A 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 B 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 C 所得稅 D 營(yíng)業(yè)費(fèi)用
你好.. 借:本年利潤(rùn) 100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 80 稅金及附加 20 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入130 貸:本年利潤(rùn)130 你好.這個(gè)計(jì)提企業(yè)所得稅 130-80-20嗎
你好..9月底的結(jié)轉(zhuǎn) 可以 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 貸:本年利潤(rùn)100 借:本年利潤(rùn)80 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本80 計(jì)提第三季度所得稅 借:所得稅費(fèi)用0.5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅0.5 所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤(rùn)0.5 貸:所得說(shuō)費(fèi)用0.5
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本到月底都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)中了,那主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和成本就沒(méi)有數(shù)據(jù)了,那是不是在利潤(rùn)表上營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本都是0
請(qǐng)問(wèn)老師,公司進(jìn)行股權(quán)變更,將1%的股權(quán)無(wú)償轉(zhuǎn)給個(gè)人,1%部分的注冊(cè)資金是10萬(wàn)元,還未實(shí)際繳納,那這個(gè)股權(quán)變更之后,轉(zhuǎn)讓雙方個(gè)人和公司應(yīng)該怎么交稅呢?被轉(zhuǎn)讓股份的公司又怎么交稅?
老師,麻煩這道題幫忙核算下,這道題是咱們中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)上2023年真題,我對(duì)答案存在疑問(wèn),
老師,對(duì)于我們收的加盟商的代采設(shè)備費(fèi)用,其實(shí)在做賬的時(shí)候就不是做的收入,是應(yīng)付賬款對(duì)不對(duì)?所以不會(huì)涉及到稅這一塊,還是說(shuō)是其他應(yīng)付款?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是一家醫(yī)療檢測(cè)機(jī)構(gòu),之前開(kāi)票都是按照醫(yī)療檢測(cè)費(fèi)為總項(xiàng)目開(kāi)的發(fā)票,現(xiàn)在有一家醫(yī)院要求按照檢測(cè)服務(wù)明細(xì)開(kāi)票,如果按要求給他開(kāi)了之后,其它家的醫(yī)院任然按照總項(xiàng)目開(kāi)票,會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
你好,老師,工程公司,現(xiàn)在在外地的施工項(xiàng)目,工資由甲方代發(fā),要求我公司為人員申報(bào)個(gè)人所得稅,這個(gè)合理嗎?
老師,小規(guī)模公司季度開(kāi)超了30萬(wàn),現(xiàn)在要交2,000多塊錢的稅。現(xiàn)在能不能把最后一張票作廢呢?
老師,我是小規(guī)模公司,他不是30萬(wàn)季度免稅嗎?現(xiàn)在不小心開(kāi)超了,開(kāi)超了現(xiàn)在要交2,000多塊錢的稅?,F(xiàn)在能不能把最后一張票作廢呢?
老師你好,麻煩問(wèn)一下,新公司個(gè)稅申報(bào)4、5、6各報(bào)了2000工資,增值稅季報(bào)0申報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表該怎么填?
上個(gè)月開(kāi)出來(lái)的普通發(fā)票,開(kāi)錯(cuò)了,這個(gè)月怎么做處理?
咨詢:公司購(gòu)買的茶葉 一般計(jì)入辦公費(fèi)好?還是職工福利,還是每個(gè)科目都計(jì)入一些?
我們是勞務(wù)公司,直接結(jié)賬發(fā)勞務(wù)工資的,元月到賬就轉(zhuǎn)出去了
你好,你給他申報(bào)了個(gè)稅嗎?如果是的話,可以補(bǔ)上的。
沒(méi)有申報(bào)
要申報(bào)的,你不申報(bào)就沒(méi)法抵扣。
就是我今年有成本發(fā)票可以補(bǔ)到去年?
好,對(duì)的,是的,是這么做的。
問(wèn)題沒(méi)有這么多,然后元月到賬后就做了成本,這怎么處理,還是要報(bào)個(gè)稅?我們是簽署勞務(wù)合同的
合同的需要有發(fā)票,勞務(wù)合同的不用繳納社保,對(duì)方給你們?nèi)ラ_(kāi)發(fā)票就可以的,如果發(fā)票有備注,支付企業(yè)代扣代繳,你給他申報(bào)個(gè)稅,沒(méi)有的就不用管了。
勞務(wù)合同的需要有發(fā)票。剛才打錯(cuò)了
是以工資發(fā)放的
你好,那你們簽訂勞動(dòng)合同才行。勞動(dòng)合同需要考慮是。
而且需要申報(bào)個(gè)稅的。