好,可以選擇的,可以繼續(xù)抵扣。
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得,投資者減除費(fèi)用是怎么填的?
個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得匯算,本身就是虧損的,還用不用選擇投資者減除費(fèi)用?
經(jīng)營(yíng)所得中留到下年可彌補(bǔ)的虧損包含投資者減除費(fèi)用嗎
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得季報(bào)時(shí)已扣減了投資者費(fèi)用每月5000元,現(xiàn)在匯算清繳投資者減除費(fèi)用還能填6萬(wàn)嗎? 個(gè)體戶減半征收經(jīng)營(yíng)所得稅的政策截止到什么時(shí)候
老師,個(gè)體的經(jīng)營(yíng)所得匯算清激年報(bào)第42行投資者扣除費(fèi)用欄是填60000吧?填完后投交時(shí)擔(dān)示:您己選擇在經(jīng)營(yíng)所得中扣除"減除費(fèi)用",投交申報(bào)后將不可在同一稅款所屬年度的綜合所得江算中重復(fù)扣除,是否繼續(xù)7這是什么意思?
房開企業(yè)回遷房開具發(fā)票,是按成本開票還是同類房屋按平均售價(jià)開票?
老師江蘇這邊社保漲繳費(fèi)基數(shù)了,我們老板名下有AB兩家公司,原來(lái)大部分員工都是跟A簽的合同,現(xiàn)在我在9月30號(hào)之前讓員工從A公司離職,跟B公司簽勞動(dòng)合同?這樣是不是員工離職就不需要補(bǔ)繳社保了?這樣操做會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
什么是買單報(bào)關(guān)? 什么是1039報(bào)關(guān)?
12330網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物收匯的,可不可以退稅?
老師,報(bào)關(guān)單中的申報(bào)要素究竟是根據(jù)發(fā)票內(nèi)容填寫還是根據(jù)hs編碼填寫? 我的理解是知道產(chǎn)品信息,然后通過(guò)海關(guān)網(wǎng)站查詢這產(chǎn)品的Hs編碼,然后這個(gè)編碼對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品全部信息! 但有個(gè)疑問(wèn)就是如果編碼出來(lái)的信息與發(fā)票有點(diǎn)不相符,以誰(shuí)為主? 查詢編碼是從海關(guān)網(wǎng)站查詢嗎?
老師已經(jīng)出票的飛機(jī)票,突然取消了航班,這個(gè)錢找誰(shuí)退呢?
公司租用辦公室作為使用權(quán)資產(chǎn),一直都有做折舊和算利息,但是8月簽了補(bǔ)充協(xié)議退租了一間辦公室,租金從8月開始就減少了一部分,但是8月沒(méi)有重新計(jì)量,現(xiàn)在9月了要求重新計(jì)量,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么計(jì)算呢?8月錯(cuò)誤的折舊和利息又該如何處理呢?
出納實(shí)操課,有沒(méi)有發(fā)紙質(zhì)的資料。
老師,從公戶上提備用金給出納,那如果沒(méi)有發(fā)票的,出納也付了錢。給報(bào)銷了。外賬要怎么做賬呢?
您好~想咨詢下,有了解海南財(cái)稅處理方面的老師嗎?
沒(méi)有收入我,只有一點(diǎn)費(fèi)用,利潤(rùn)為負(fù),那就不用選這個(gè)減除費(fèi)用抵扣了吧?
這個(gè)投資者減除費(fèi)用6萬(wàn),不是必須選擇的吧?
可以的,你留著以后彌補(bǔ)虧損不是嗎?
當(dāng)年的投資者減除費(fèi)用6萬(wàn)不能就這以后繼續(xù)抵扣吧?
你好,以后可以彌補(bǔ)虧損的。
你如果不填寫的話,他就不就沒(méi)法彌補(bǔ)了。
標(biāo)紅的投資者減除費(fèi)用用不用填?
只要是查賬征稅的,你股東在其他的公司沒(méi)有工資,就可以填寫。
股東在其他公司有沒(méi)有工資這個(gè)不知道,但是這個(gè)本身就是虧損,不填6萬(wàn)也可以吧?
你需要知道不知道的問(wèn)一下,因?yàn)楣べY和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得只能抵扣一個(gè)6萬(wàn)。
可以填寫的,需要填寫。
這個(gè)6萬(wàn)是必須填嗎?現(xiàn)在就只報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,經(jīng)營(yíng)所得為負(fù)數(shù),那填不填6萬(wàn)扣除也沒(méi)有什么意義吧?
是的 沒(méi)有意義也得填寫的。
填0,不抵扣不行?
可以的,你不填寫可以沒(méi)有關(guān)系。
填0,這個(gè)虧損就是6551,可以到下年彌補(bǔ),如果填上6萬(wàn),到下年可以彌補(bǔ)的虧損是6萬(wàn)+6551嗎?
這個(gè)6萬(wàn)跟利潤(rùn)和可彌補(bǔ)的虧損沒(méi)關(guān)系吧?
對(duì)的,是的 有 填寫6萬(wàn)之后,你看一下應(yīng)納稅所得額是不是6萬(wàn)之后的。
留到下年可彌補(bǔ)的虧損是只本年虧損的利潤(rùn)吧
是的 是本年的利潤(rùn)
哦,那本年新成立的,虧損,那不用填那個(gè)6萬(wàn)
應(yīng)該是應(yīng)納稅所得額=該年度收入總額-成本、費(fèi)用及損失-當(dāng)年投資者本人的費(fèi)用扣除額 因?yàn)檫@個(gè)應(yīng)納稅所得額是減去累計(jì)扣除費(fèi)用之后的。