你好;? 你反結(jié)賬去12月? 月份里面去加; 這個(gè)可以 ; 加了之后去修改之前的申報(bào)表和報(bào)表的??
2022年7-9?的企業(yè)所得稅已經(jīng)申報(bào)過,現(xiàn)在2022年12月11日,我在報(bào)11月的稅,需不需要把企業(yè)所得稅申報(bào)表也填了呀,個(gè)稅增值稅附加稅我都報(bào)了但是就是企業(yè)所得稅表還沒有填
2022年報(bào)表已經(jīng)申報(bào),才發(fā)現(xiàn)沒有計(jì)提附加稅費(fèi)和印花稅,2023年一月該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
老師,請(qǐng)問2022年12月份報(bào)表已經(jīng)申報(bào)了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表中的數(shù)據(jù)要修改,還可以更正申報(bào)嗎?
@郭老師 建筑公司個(gè)稅,12月份已經(jīng)申報(bào)了,現(xiàn)在有農(nóng)民工發(fā)工資發(fā)了5萬元,我想把他加入到2022年個(gè)稅里,要從2022.1月改我以前申報(bào)的報(bào)表嗎?
電子稅務(wù)局里2022報(bào)表還沒有申報(bào),所得稅已經(jīng)申報(bào)了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)需要加些憑證放12月里,后期可以更改所得稅申報(bào)表嗎
經(jīng)營(yíng)所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營(yíng)收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購(gòu)進(jìn)這輛車的時(shí)候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒包含這個(gè)銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購(gòu)進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購(gòu)進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購(gòu)的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營(yíng)業(yè)外收入"欄次金額0,請(qǐng)確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報(bào)稅,需要辦一個(gè)什么營(yíng)業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達(dá)到30的話,做賬的時(shí)候營(yíng)業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
老師您好,水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,小規(guī)模,能開房屋租賃發(fā)票嗎
老師問一下怎么根據(jù)收入成本倒退增值稅稅負(fù)呢?謝謝
租了地皮15年期,按使用權(quán)資產(chǎn)折舊,還是怎么處理呢?
老師,個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得稅申報(bào)分錄: 計(jì)提時(shí) 借:其他應(yīng)收款-個(gè)體戶法人 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 個(gè)體法人還交經(jīng)營(yíng)所得稅的錢: 借:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)體戶法人 這樣是不是要準(zhǔn)確一些?