同學(xué),你好 你可以直接改2022年12月的表
老師~我想咨詢一下 從8月到12月農(nóng)民工的工資 每個(gè)月我都去更改申報(bào)了農(nóng)民工的個(gè)稅 但工資12才發(fā) 可行嗎? 一共5個(gè)月的工資,我這個(gè)月會實(shí)發(fā)到每個(gè)農(nóng)民工的卡里,還想咨詢的是:我一次性把5個(gè)月一起在同一筆里發(fā)放可以嗎?還是必須得按月分成5筆然后一筆一筆的在這個(gè)月發(fā)呢?假設(shè)其中一個(gè)農(nóng)民工張三,每月工資4000,5個(gè)月工資合計(jì)2萬,我在12月實(shí)發(fā)到他的卡里,可以按總數(shù)2萬一筆發(fā)放嗎?還是得按5筆,每筆4000來發(fā)呢?
老師好,建筑企業(yè),工人是4月入職,有的在7月已經(jīng)離職了,8月份才給發(fā)工資,那我9月申報(bào)個(gè)稅,是在申報(bào)表里,把這幾個(gè)月的合計(jì)數(shù)都填在這個(gè)月的申報(bào)表里嗎?
老師好,建筑企業(yè),工人是4月入職,有的在7月已經(jīng)離職了,8月份才給發(fā)工資,那我9月申報(bào)個(gè)稅,是在申報(bào)表里,把這幾個(gè)月的合計(jì)數(shù)都填在這個(gè)月的申報(bào)表里嗎?
@郭老師 建筑公司個(gè)稅,12月份已經(jīng)申報(bào)了,現(xiàn)在有農(nóng)民工發(fā)工資發(fā)了5萬元,我想把他加入到2022年個(gè)稅里,要從2022.1月改我以前申報(bào)的報(bào)表嗎?
老師,我們公司有一位員工5月份社保開始轉(zhuǎn)到自己公司的,之前發(fā)工資都是外包發(fā),之前外包報(bào)個(gè)稅都是當(dāng)月報(bào)當(dāng)月的,就是4月份工資在4月份的征期里申報(bào)的,然后我們公司是4月份工資是在5月份征期里申報(bào)的,所以現(xiàn)在就相差了一個(gè)月,他現(xiàn)在個(gè)稅上查就是6月份沒有申報(bào),那現(xiàn)在要怎么搞,我們現(xiàn)在7月份已經(jīng)給他申報(bào)了5 月份的工資
2025年10月增值稅申報(bào),七月至九月未開銷項(xiàng)發(fā)票,九月收到兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,10月申報(bào)時(shí),這兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證,哪個(gè)更穩(wěn)妥
老師,開了3個(gè)體戶,每個(gè)都綁定電商店鋪,a個(gè)體是工廠,BC個(gè)體是銷售,BC個(gè)體都是銷售a工廠貨物,3個(gè)體戶都是同一個(gè)法人,那那BC個(gè)體成本票可以跟a個(gè)體要嗎?
試用期可以不交保險(xiǎn)嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進(jìn)這輛車的時(shí)候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報(bào)表就沒包含這個(gè)銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報(bào)稅,需要辦一個(gè)什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達(dá)到30的話,做賬的時(shí)候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
具體怎么操作?
同學(xué),你好 要去稅務(wù)局大廳,更正個(gè)稅申報(bào)表
這已經(jīng)超期了可以嗎?跟稅務(wù)上怎么說尼
同學(xué),你好 可以,就說更正申報(bào)