借,銀行存款819000 貸,主營業(yè)務收入700000 應交增值稅119000
中天公司為銷售甲產(chǎn)品領用一批不單獨計價的包裝物,實際成本為5500元,為銷售乙產(chǎn)品領用一批單獨計價的包裝物,實際成本為6000元,銷售收入為7000元,增值稅為910元,款項已存入銀行。
16、甲公司為增值稅一般納稅人,對包裝物采用實際成本核算,某月銷售甲商品領用單獨計價A包裝物的實際成本為80000元,銷售收入為100000元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為13000元,款項已存入銀行。某月銷售乙商品隨同乙商品出售不單獨計價B包裝物的實際成本為7000元。要求:(1)寫出領用單獨計價A包裝物會計分錄。(2)寫出領用不單獨計價B包裝物會計分錄。(分錄后面寫金額)
銷售乙產(chǎn)品一批,售價為300,000元,增值稅為39,000元。同時領用包裝物一批,隨同產(chǎn)品一起出售并單獨計價。該批包裝物的售價為20,000元,增值稅為2,600元,實際成本為18,000元。全部款項通過銀行收訖。
5.銷售乙產(chǎn)品一批,售價為300,000元,增值稅為39,000元。同時領用包裝物一批,隨同產(chǎn)品一起出售并單獨計價。該批包裝物的售價為20,000元,增值稅為2,600元,實際成本為18,000元。全部款項通過銀行收訖。
6.銷售乙產(chǎn)品一批,售價為300,000元,增值稅為39,000元。同時領用包裝物一批,隨同產(chǎn)品一起出售并單獨計價。該批包裝物的售價為20,000元,增值稅為2,600元,實際成本為18,000元。全部款項通過銀行收訖
老師,物流的發(fā)票不是9%嗎,為什么我看老板開進來的收派服務費的進項票是6%的呢
所得稅季報,第二欄實際支付職工薪酬內,我申報9月工資,可是賬上我是10月發(fā)放的,那這個10發(fā)放的數(shù)據(jù)還需要放進實際支付里面嗎
個人開了發(fā)票,怎么申請作廢
老師,我們現(xiàn)在收入1至9月收入7百多萬,這種情況是主動向稅務局申請成為一般納稅人,還是等稅務局強制申為一般納稅人呢?
老師,我們出口十個產(chǎn)品,客戶要求我們提單上只顯示兩個產(chǎn)品,這樣是否會影響到我們后期退稅?
老師,10月份的社保繳納,是有變化嗎?為啥打開還能看到10月份之前的,是需要補繳嗎
老師,本次季報中的資產(chǎn)損產(chǎn)可包括出售固定資產(chǎn)出售的凈損失呀?
我們是分包方 做弱電的 然后如果從下游企業(yè)取得發(fā)票 預繳的時候可以抵減嗎
請問一下,10的發(fā)票員工9月就報了,報銷款已經(jīng)支付了,入賬要糾正嗎?
?老師,在稅務系統(tǒng)抵扣勾選上發(fā)現(xiàn)公司七年前的買車的機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票為勾選抵扣,這種情況是不是找到了紙質發(fā)票就可以抵扣還是怎么處理?
借,銀行存款40950 貸,其他業(yè)務收入35000 應交增值稅5950
借,主營業(yè)務成本350000 其他業(yè)務成本15000 貸,庫存商品350000 周轉材料15000