進(jìn)項(xiàng)稅因?yàn)橐呀?jīng)抵扣了,所以要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
為什么購(gòu)入的貨物發(fā)生退貨,作相反的會(huì)計(jì)處理,但進(jìn)項(xiàng)稅額只能用紅字在借方登記
1、銷貨方 A單位 2、購(gòu)貨方 B單位 3、A為B提供應(yīng)稅服務(wù)(物流輔助服務(wù) 收派服務(wù)),A正常結(jié)算并開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。 4、后發(fā)生折讓,B按規(guī)定 根據(jù)折讓金額填開(kāi)紅字發(fā)票信息表。A依據(jù)信息表 開(kāi)具了折讓金額的紅字發(fā)票。 5、A依據(jù)紅字發(fā)票入賬,沖減了收入及銷項(xiàng)稅額。 6、請(qǐng)問(wèn)該折讓操作是否符合稅務(wù)相關(guān)規(guī)定? 7、銷貨方?jīng)_減營(yíng)業(yè)收入及銷項(xiàng)稅額是否 符合稅法要求?相當(dāng)于折讓?賬務(wù)怎么處理
以前年度購(gòu)的進(jìn)窗戶配件,現(xiàn)在部分配件不匹配,不能用了,采購(gòu)跟廠家對(duì)接進(jìn)行了退貨處理,但是有差額(不是按原價(jià)退,(退回的部分配件供應(yīng)商已入庫(kù)),我們這邊發(fā)起相對(duì)應(yīng)的發(fā)票中部分的對(duì)應(yīng)配件的紅字信息表,對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票,給我們把錢退回來(lái)了,錢退回來(lái)之后這個(gè)差額怎么處理?退回貨物的金額比紅沖的金額少(有折損),對(duì)方不接受我們開(kāi)銷售票,所以才選擇紅沖,
老師您好,我們是事業(yè)單位,需要給個(gè)體工商戶(李師餐十元店)在一體化系統(tǒng)中支付盒飯款,對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票戶名是李師傅十元店,發(fā)票下面提供的是個(gè)人賬號(hào),這個(gè)店沒(méi)有開(kāi)對(duì)公賬戶,銀行退回了,告訴說(shuō)是戶名不對(duì),請(qǐng)問(wèn),1、這個(gè)發(fā)票開(kāi)具的正確嗎?2、按照這個(gè)發(fā)票可以把款打到個(gè)人賬戶里嗎?
為什么溢價(jià)的,債權(quán)價(jià)值對(duì)市場(chǎng)利率變化敏感 折價(jià)的,不敏感?
中級(jí)財(cái)務(wù)管理 第六年的現(xiàn)金凈流量為什么沒(méi)有抵稅所得稅費(fèi)用
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費(fèi)用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤(rùn)是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬(wàn)元,可以按200轉(zhuǎn)讓價(jià)格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬(wàn)元,差額40*0.20=8萬(wàn)元,這樣不是更好嗎?問(wèn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門(mén)發(fā)生的費(fèi)用,比如辦公室租金、配的公車加油費(fèi)折舊費(fèi)都計(jì)入銷售費(fèi)用合理嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實(shí)際的法人不是這個(gè)人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請(qǐng)教您 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2015年第59號(hào))規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入、未按照銷售額和征收率簡(jiǎn)易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那么,如果當(dāng)時(shí)沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額價(jià)稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請(qǐng)老師解答