新年好,收到的銀行承兌匯票,提前貼現(xiàn)了 借:銀行存款 財務(wù)費(fèi)用 貸:應(yīng)收票據(jù)
老師,收到銀行承兌匯票,貼現(xiàn),怎么做分錄
收到對方付的電子銀行承兌匯票,承兌時有貼息,會計分錄怎么寫
銀行承兌匯票未到期貼現(xiàn)時,貼現(xiàn)息如何計算?會計分錄怎么寫?
銀行承兌匯票未到期貼現(xiàn)時,貼現(xiàn)息如何計算?會計分錄怎么寫?
收到的銀行承兌匯票,提前貼現(xiàn)了,分錄應(yīng)該怎么寫?
老師 您好!咨詢下,根據(jù)下面文字的規(guī)定:如果長投未實(shí)繳,公司章程約定按照實(shí)繳進(jìn)行利潤分配等,那賬上是不能確認(rèn)長期股權(quán)投資?比如,借:長期股權(quán)投資 貸:應(yīng)付賬款
老師 這條題 我是+10++14+5+8=37 37-8(這個是按那個數(shù))是月末在產(chǎn)品成本嗎?
老師,公司1月22號辦的20年的貸款,2月份付利息,是付的1.23號到2月22號的利息嗎,怎么做賬
老師。您好。我想向您請教一個問題。就是在電自然人電子稅務(wù)局扣繳端這個軟件里面。如果要登錄一個以前從來沒有登錄過的,新的賬號,我怎么登錄呢?統(tǒng)一代碼輸入不了,是不是要登陸一個以前已有的賬號,進(jìn)去以后再添加新賬號?
想咨詢一個問題,當(dāng)年收取,上一年,本年,和下一年,三年的房租收入,本年開具三年的房租發(fā)票,賬務(wù)是怎么處理欸
老師就是我要怎么知道固定資產(chǎn)的折舊年限
合伙企業(yè)匯算清繳時候有利潤,可以彌補(bǔ)以前年度虧損嘛?
股權(quán)變更,工商跟稅務(wù)局都是200萬、但是賬面實(shí)收資本190萬可以嗎
各位老師大家早上好,我們公司是生產(chǎn)加工型公司,比如這個料工費(fèi)共計10萬元,然后生產(chǎn)出的辣椒箱蓋子10000個,西紅柿箱子蓋子20000個,然后西蘭花箱子30000個,怎么能分別算出他們的成本單價呢,請各位老師指點(diǎn)一下,謝謝
老師你好就是暫估進(jìn)項稅的一級科目用什么比較好
老師,這個是我們開票給客戶,客戶以銀行承兌匯票形式付款的,這個我不太懂,應(yīng)該如何寫分錄
你好,我們開票給客戶,客戶以銀行承兌匯票形式付款的 借:應(yīng)收票據(jù),貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 收到的銀行承兌匯票,提前貼現(xiàn)了 借:銀行存款,財務(wù)費(fèi)用,貸:應(yīng)收票據(jù)
開了25W發(fā)票給對方,對方開了25W銀行承兌匯票
(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
可以在應(yīng)收票據(jù)后面增加客戶明細(xì)嗎
你好,是可以在應(yīng)收票據(jù)后面增加客戶明細(xì)的
好的,我以為不能增加明細(xì),這樣我懂了
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
我一開始開票的時候是做了 借:應(yīng)收賬款-A公司 貸;主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項稅額
你好,我們開票給客戶,客戶以銀行承兌匯票形式付款的 借:應(yīng)收票據(jù),貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 這個時候,借方不是? 應(yīng)收賬款,而是? 應(yīng)收票據(jù)? 科目才是的?
收到銀行承兌匯票,銀行承兌匯票,提前貼現(xiàn)了,又做到應(yīng)收票據(jù)科目去,這樣是不是不平衡了啊 借:銀行存款,財務(wù)費(fèi)用,貸:應(yīng)收票據(jù)
你好,我們開票給客戶,客戶以銀行承兌匯票形式付款的 借:應(yīng)收票據(jù),貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 收到的銀行承兌匯票,提前貼現(xiàn)了 借:銀行存款,財務(wù)費(fèi)用,貸:應(yīng)收票據(jù) 這個過程,應(yīng)收票據(jù)結(jié)平了啊?
我一開始開票的時候是做了 借:應(yīng)收賬款-A公司 貸;主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項稅額
你好,我們開票給客戶,客戶以銀行承兌匯票形式付款的 借:應(yīng)收票據(jù),貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 這個時候,借方不是? 應(yīng)收賬款,而是? 應(yīng)收票據(jù)? 科目才是的? (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
我一開始是做到了應(yīng)收賬款科目了呀,后面才知道客戶給銀行承兌匯票給我啊,那我前面應(yīng)該如何操作啊
你好,根據(jù)你的描述,在你之前分錄的基礎(chǔ)上,調(diào)整分錄是 借;應(yīng)收票據(jù),貸:應(yīng)收賬款 然后再做貼現(xiàn)的分錄?
直接在當(dāng)月做賬先調(diào)整是吧
你好,是的,是這樣的