你好,增值稅即征即退 請(qǐng)您通過(guò)電子稅務(wù)局點(diǎn)擊【我要辦稅】—【一般退(抵)稅管理】—【入庫(kù)減免退抵稅】進(jìn)入退稅模塊填寫退(抵)稅申請(qǐng)審批表 需要自己填寫這個(gè)申請(qǐng)表 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸銀行存款做支付, 如果退回來(lái),借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外收入。
老師好,麻煩問(wèn)下 公司一般納稅人1月開(kāi)了20萬(wàn)的發(fā)票,2月全部紅沖了,2月申報(bào)1月增值稅的時(shí)候是不是要正常交稅,那這個(gè)交了的稅怎么退回呢,3月申報(bào)2月的時(shí)候會(huì)不會(huì)直接退
老師。我們咖啡店有兩個(gè)人是兼職的,那我們申報(bào)工資的時(shí)候怎么申報(bào)啊,如果按照勞務(wù)報(bào)酬來(lái)申報(bào)的話,人家那點(diǎn)錢還要繳稅呢,但是這又不是正常員工正常不能按工資薪金來(lái)報(bào)啊
老師 本月有急升急退增值稅的情況 那我申報(bào)納稅的時(shí)候是不是還正常申報(bào) 那正常申報(bào)了之后什么時(shí)候會(huì)退下來(lái)呢 賬務(wù)處理怎么做呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候提示失敗,提示如下圖,但是我的時(shí)候看到是有減除費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的,那計(jì)算的時(shí)候不知道怎么的就沒(méi)顯示出來(lái),這種情況是怎么回事的呢?如果我啟動(dòng)更正的話,更正到一半,我沒(méi)保存退出來(lái)了,那是會(huì)還保留之前的申報(bào)數(shù)據(jù)的吧?不會(huì)全部數(shù)據(jù)沒(méi)有的吧?
本月增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),原本是不需要做賬務(wù)處理的,但是當(dāng)月有個(gè)異地預(yù)繳的已繳,然后正常申報(bào)時(shí)顯示退稅的,那么現(xiàn)在這個(gè)賬務(wù)要怎么處理呢?
公司這季度沒(méi)有收入,人員工資是成本,成本要不先計(jì)入管理費(fèi),等有收入了再結(jié)轉(zhuǎn)成本可以嗎
減免的一個(gè)點(diǎn)借應(yīng)交稅費(fèi),那減免的另外兩個(gè)點(diǎn)借啥
老師,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和計(jì)提附加稅企業(yè)所得稅的分錄,是不是只有在季度末一個(gè)月做 7月份8月份不用計(jì)提,9月份計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,超市小規(guī)模納稅人生鮮超市九月份銷售額29萬(wàn)多正好免稅,但今天業(yè)務(wù)告訴他那還有外場(chǎng)的銷售收入2萬(wàn)多沒(méi)入賬。加上他的話就超30萬(wàn)了??刹豢梢运模鲈?0月份
保險(xiǎn)公司賠償給公司的三者車賠償款要開(kāi)票嗎
老師,做會(huì)計(jì)交接,接電子財(cái)務(wù)賬,是批發(fā)零售公司,以前的會(huì)計(jì)沒(méi)有寫主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的明細(xì)——商品,是按主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——門店做賬的,我接著她的賬延續(xù)往下做,是不是也不能按商品明細(xì)做賬呀
老師 這期間開(kāi)票?取得發(fā)票繳納印花稅,但這個(gè)取得發(fā)票:是這個(gè)期間取得發(fā)票, 還是這期間取得并認(rèn)證的發(fā)票,還是什么呢,我怎么篩選金額 都與稅務(wù)寫的金額對(duì)不上呢
老師流動(dòng)資產(chǎn)是哪些?貨幣資金?預(yù)付賬款?其它應(yīng)收款?存貨?
老師好,付勞務(wù)報(bào)酬的分錄怎么做
老師,資產(chǎn)總計(jì)是誰(shuí)和誰(shuí)相加?