新年好 (1)支付手續(xù)費(fèi) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:銀行存款 (2)票據(jù)到期,無(wú)力支付 借:應(yīng)付票據(jù),貸:應(yīng)付賬款
甲公司為一般納稅人,原材料采用實(shí)際成本計(jì)價(jià)核算。2×20年9月10向乙公司購(gòu)入原材料一批,增值稅專用發(fā)票所列的價(jià)款為20萬(wàn)元,增值稅26000元,材料已驗(yàn)收入資產(chǎn)庫(kù),價(jià)稅款約定以銀行承兌匯票辦理結(jié)算。甲公司簽發(fā)一張面值為226000元、期限為3個(gè)月的商業(yè)匯票。商業(yè)匯票經(jīng)開(kāi)戶承兌后交給供貨方,支付銀行承兌匯票手續(xù)費(fèi)為6780元。商業(yè)匯票到期甲公司以存款支付票款。要求:根據(jù)資料,編制下列會(huì)計(jì)分錄。(1)購(gòu)入原材料,材料驗(yàn)收入庫(kù),價(jià)稅款開(kāi)具銀行承兌匯票付給。(2)以存款支付商業(yè)匯票銀行承兌手續(xù)費(fèi)。(3)商業(yè)匯票到期,以銀行存款支付票款。
【目的】練習(xí)應(yīng)付票據(jù)的核算?!举Y料】B公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%。9月1日,該公司采用銀行承兌匯票方式購(gòu)入C材料一批,價(jià)款150000元,增值稅稅額19500元。C材料已驗(yàn)收入庫(kù),按實(shí)際成本核算。該銀行承兌匯票的期限為5個(gè)月。交納銀行承兌手續(xù)84.75元(含稅,增值稅率6%)?!疽蟆扛鶕?jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)資料編制支付銀行承兌手續(xù)費(fèi)、釆購(gòu)材料、票據(jù)到期支付票據(jù)款、票據(jù)到期無(wú)力支付票據(jù)款的會(huì)計(jì)分錄。
甲公司2x21年5月20日購(gòu)入生產(chǎn)用材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款75000元,增值稅稅額9750元,材料到達(dá)并驗(yàn)收入庫(kù)。該公司開(kāi)出一張面值84750元,期限為5個(gè)月的銀行承兌匯票結(jié)算,并交納銀行承兌手續(xù)費(fèi)42.38元。10月20日商業(yè)匯票到期兌付票據(jù)款。支付銀行承兌匯票手續(xù)費(fèi)時(shí):
甲公司2x21年5月20日購(gòu)入生產(chǎn)用材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款75000元,增值稅稅額9750元,材料到達(dá)并驗(yàn)收入庫(kù)。該公司開(kāi)出一張面值84750元,期限為5個(gè)月的銀行承兌匯票結(jié)算,并交納銀行承兌手續(xù)費(fèi)42.38元。10月20日商業(yè)匯票到期兌付票據(jù)款。支付銀行承兌匯票手續(xù)費(fèi)時(shí):
2019年9月5日,公司采用商業(yè)承兌匯票向凱成公司購(gòu)入甲材料,價(jià)款160000元,稅額20800元,甲材料已驗(yàn)收入庫(kù)。(1)購(gòu)入材料(2)票據(jù)到期,支付票據(jù)(3)票據(jù)到期,無(wú)力支付會(huì)計(jì)分錄
老師就是餐飲行業(yè)比較亂,比如客戶抖音平臺(tái)的收入,客戶要求開(kāi)發(fā)票,而且平時(shí)掃碼當(dāng)天的收入又是第二天一次進(jìn)入,銀行,所以我也不知道那個(gè)是開(kāi)票的收入那個(gè)是不開(kāi)票的收入我直接把當(dāng)月小票匯總和發(fā)票附到一起,直接按匯總小票做收入可以嗎?就不分無(wú)票收入了,這樣可以嗎?申報(bào)的時(shí)候這個(gè)總數(shù)減去開(kāi)票的就是無(wú)票啊
股權(quán)轉(zhuǎn)讓180萬(wàn),實(shí)收資本200萬(wàn)實(shí)繳,這個(gè)需要交個(gè)稅和印花稅嗎?按照什么金額交呢
老師臺(tái)球俱樂(lè)部給客戶開(kāi)發(fā)票大類選擇什么
老師能幫我解答一下嗎? 我們家是中間商C—23年跟供應(yīng)商A買了10臺(tái)設(shè)備賣給客戶B,現(xiàn)在有一臺(tái)因?yàn)殚L(zhǎng)時(shí)間不發(fā)貨客戶不要了,但是A已經(jīng)生產(chǎn)了半臺(tái)導(dǎo)致我們需要賠錢給A,但是B又不賠錢給我們,這個(gè)我們到時(shí)支付賠償款給A,又不收B的賠償款這個(gè)對(duì)于我們會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
借給別的公司,但沒(méi)有利息,需要交印花稅嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳的從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額就用系統(tǒng)里面跳出來(lái)的那個(gè)嗎
老師 本企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè) 本年度研發(fā)費(fèi)用 不能劃分是資本化還是費(fèi)用化 可以不做資本化或費(fèi)用化處理么 還在研發(fā)支出科目累計(jì)放著 匯算清繳的時(shí)候也不做費(fèi)用化或資本化處理
老師,T+如何設(shè)置輔助項(xiàng)
老師,比如臺(tái)球俱樂(lè)部需要交印花稅嗎?
老師,工資實(shí)際發(fā)的和工資表上的不一至,實(shí)際多發(fā)了,這種情況應(yīng)該怎么做賬