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1、中國公民王某為甲公司技術(shù)人員,育有一讀初中的女兒,王某是獨(dú)生子,父母己年滿60歲,2020年3月王某有關(guān)收支情況如下:(1)工資15000元季度獎金3000元1-3月每月繳納基本養(yǎng)老保險費(fèi),基本醫(yī)療保險費(fèi),失業(yè)保險費(fèi),住房公積金合計(jì)2600元.1-2月累計(jì)工資29000元累計(jì)工資已預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅稅額234元.(2)已知工資薪金所得預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅減除費(fèi)用為5000元/月.子女教育專項(xiàng)附加扣除標(biāo)準(zhǔn)為1000元/月,由王某按扣除標(biāo)準(zhǔn)的100%扣除贍養(yǎng)老人專項(xiàng)附加扣除標(biāo)準(zhǔn)為2000元/月(3)計(jì)算王某當(dāng)月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅稅額怎么計(jì)算

2023-01-31 09:47
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2023-01-31 09:49

同學(xué)你好 這個就是綜合收入減去專項(xiàng)扣除

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同學(xué)你好 這個就是綜合收入減去專項(xiàng)扣除
2023-01-31
同學(xué)你好,答案如下: (1)(29000%2B15000%2B3000-2600*3-3*5000-1000*3-2000*3)*0.03-234=222 (2)(2600-800)*0.2=360 (3)(2400-800-96-800)*0.1=70.4 (4)與(5)無需要繳納個人所得稅:根據(jù)《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)促銷展業(yè)贈送禮品有關(guān)個人所得稅問題的通知》(財稅〔2011〕50號)規(guī)定:企業(yè)在銷售商品(產(chǎn)品)和提供服務(wù)過程中向個人贈送禮品,屬于價格折扣、折讓方式、累計(jì)積分反饋禮品等情況的,不征收個人所得稅。 (6)《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于個人取得體育彩票中獎所得征免個人所得稅問題的通知》(財稅字〔1998〕12號)凡一次中獎收入不超過1萬元的,暫免征收個人所得稅;超過1萬元的,應(yīng)按稅法規(guī)定全額征收個人所得稅。 (7)根據(jù)《財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于基本養(yǎng)老保險費(fèi)、基本醫(yī)療保險費(fèi)、失業(yè)保險費(fèi)、住房公積金有關(guān)個人所得稅政策的通知》(財稅[2006]10號):“三、個人實(shí)際領(lǐng)(支)取原提存的基本養(yǎng)老保險金、基本醫(yī)療保險金、失業(yè)保險金和住房公積金時,免征個人所得稅。
2022-06-23
同學(xué)你好 應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額*稅率-已交稅額
2022-12-20
每月社會保險和住房公積金=10000*(8%2B2%2B0.5%2B12)%=2250 每月專項(xiàng)附加扣除合計(jì)=2000%2B1000*2%2B1000=5000
2022-12-22
你好 (1)王某2019年1月工資累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額為=40000-3000-5000-2000-1000=29000 (2)王某2019年1月工資,本期應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額。=29000*3%=870 (3)王某2019年2月工資,累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額。=40000*2-3000*2-5000*2-2000*2-1000*2=58000 (4)王某2019年2月工資,本期應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=58000*10%-2520-870=2410
2020-06-13
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