同學(xué)你好 以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)就可以
以為當(dāng)年有以前年度損益調(diào)整,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末余額減去期初余額不等于利潤(rùn)表里面的凈利潤(rùn),差額剛剛是調(diào)整的金額。問(wèn),這樣的話,報(bào)表還需要調(diào)整嗎?還是說(shuō)這個(gè)差異是正常的,不需要調(diào)整報(bào)表了
因?yàn)檫@筆賬,導(dǎo)致年底報(bào)表未分配利潤(rùn)期末-期初-凈利潤(rùn)剛好是這個(gè)數(shù),是這筆賬哪做錯(cuò)了
以前年度損益調(diào)整因?yàn)樽隽诉@筆賬導(dǎo)致年末報(bào)表未分配利潤(rùn)期末-期初-凈利潤(rùn)有剛好3454.52的余額,是該怎么改賬呢?
老師,由于22年做了幾張以前年度損益的憑證,但是沒(méi)有改21年的報(bào)表,導(dǎo)致22年的期末未分配利潤(rùn)不等于期初未分配利潤(rùn)加本年利潤(rùn),這個(gè)怎么調(diào)呢
老師好:23年有筆分錄是貸:利潤(rùn)分配-以前年度損益調(diào)整194974元,導(dǎo)致23年末利潤(rùn)分配余額與23年度本年度盈利數(shù)據(jù)就差了這個(gè)數(shù),請(qǐng)問(wèn)怎么填報(bào)23年度利潤(rùn)表?真實(shí)填列當(dāng)年損益后,資產(chǎn)負(fù)債表的利潤(rùn)分配期初數(shù)和期末數(shù)就剛好差了這筆金額,怎么做?這筆金額系往年多計(jì)提的稅金及附加
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對(duì)。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開(kāi)具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒(méi)記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問(wèn)他?我就問(wèn)他收入是100萬(wàn),舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬(wàn)收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬(wàn) 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬(wàn) 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬(wàn),怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬(wàn)。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬(wàn)還是用兩萬(wàn)?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入本期金額和本年累計(jì)金額怎么填? 例如1~3月開(kāi)票總額是1萬(wàn),其中3月開(kāi)票總額是8000,申報(bào)第一季度利潤(rùn)表時(shí)本期金額是填1萬(wàn)嗎?本年累計(jì)金額系統(tǒng)自動(dòng)生成是嗎