支付利息還是要記財務費用
去年是把應該放在屬于費用的,計入了其他應付款,現(xiàn)在是不是直接沖其他應付款,借相關費用就可以嗎
請問老師,民辦學校之前沒收入的時候都是法人墊付出去的錢我掛其他應付款,然后現(xiàn)在有收入了直接沖減非限定性凈資產(chǎn)可以嗎,支付費用時借管理費用貸其他應付款,收入的時候借其他應付款貸非限定性凈資產(chǎn)可以嗎
老師,別人從公司借款,以前的會計記入了其他應付款,,現(xiàn)在沖平了,再有借款可以直接用其他應收吧
老師,支付借款,支付利息的時候不要記費用了,直接沖“其他應付款”就好了??梢??
老師好,個人和個人之間借款,支付的利息 要不要發(fā)票的 還是直接 借 財務費用 利息 就好了
老師:我們是汽車銷售公司(一般納稅人),購進固定資產(chǎn)---車輛時,取得的機動車發(fā)票進項稅額,可以正常抵扣嗎?處置固定資產(chǎn)--車輛時,開出的也是機動車發(fā)票嗎?幾個點的稅?
老師 ,企業(yè)是做設計費這塊收入的,匯算清繳時收入應該填寫在哪一塊?
老師 比如我上個月交了管理費 這個月才開票和本月房租一張票(合計在房租里的)這樣的話 我上月記了管理費 收到發(fā)票的時候 需要沖紅不呢、 還是不用管他
首次出口退稅實地核查:詢問財務制度和會計核算,怎么回答?
老師,二手車經(jīng)銷商填報表時,簡易計稅辦法計算的應納稅額為什么是原價/1.01*3%,不應是原價/1.01*1%嗎,怎樣理解
承租方的押金轉(zhuǎn)為租金,怎么會計處理
老師,勞務派遣公司的殘保金怎么交
老師你好,國有企業(yè)用自己單位的房子抵債務,債權人需要債務人將抵債的房產(chǎn)進行開票,這個票具體怎么開具
老師,資產(chǎn)負債表上的余額跟科目余額表上的不一致,排查是資產(chǎn)負債表上固定資產(chǎn)減了折舊費。這樣的報表有問題沒
老師 請問一下房租確認 可以跟其他科目的做在同一日期的憑證上嗎? 因為我之前弄錯了 現(xiàn)在想問一下 有跟房租發(fā)票日期一天的 我直接加在 同日期的記賬憑證上可以嗎。還是要單獨做一張房租的記賬憑證
我知道,那怎么作平,把我往來款作平,法人還利息
直接沖“其他應付款”。
怎么做分錄
法人還利息
借:財務費用
貸:其他應付款-法人
還法人款時
借:其他應付款-法人
貸:銀行存款