你好。你好,開免稅發(fā)票500萬以內(nèi)都是。你好,開免稅發(fā)票500萬以內(nèi)都是免稅的。
老師,您好!請問您一下,小規(guī)模納稅人月銷售額15萬季度銷售額在45萬以內(nèi)免征增值稅這個政策,如果月銷售額超過15萬,但是季度銷售額在45萬以內(nèi),還能不能免征增值稅?
請問老師,小規(guī)模免增值稅,之前說的是要開普票在500萬以內(nèi),現(xiàn)在是只要是小規(guī)模都免增值稅,對吧?
老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開票,還有45萬內(nèi)開票免征增值稅的政策嗎、還有只要是小規(guī)模納稅人開票都是免稅沒有45萬限制了
老師,小規(guī)?,F(xiàn)在是45萬之內(nèi)普票免增值稅,還是沒有45萬的界限了?
老師好!請問小規(guī)模增值稅現(xiàn)在的政策是45萬之內(nèi)免稅還是年銷售額500萬之內(nèi)是免稅了?
個人出租小轎車一個月3萬到稅務(wù)局代開發(fā)票交啥稅?
補(bǔ)計(jì)提2年前的工資,已經(jīng)發(fā)了。借未分配利潤,貸應(yīng)付職工工資。 但是在年報里怎么體現(xiàn)呢?填寫在哪里
河北省營業(yè)執(zhí)照注銷賬務(wù)處理及流程
企業(yè)所得稅年報過了今天還能修改嗎
老師,假設(shè)一個個人,接了一個消防工程,掛靠在另外一家建筑公司B公司,工程總價價稅合計(jì)300萬,B公司收取10%的管理費(fèi),也就是30萬。個人這邊有一家商貿(mào)公司C公司能夠提供材料,還有一家勞務(wù)公司D公司能夠提供勞務(wù),所以和B公司簽了兩份合同。站在B公司的角度他要交的銷項(xiàng)稅額是300/1.09*0.09=24.77萬。如果當(dāng)時談的那10%的管理費(fèi)用占比的銷項(xiàng)稅額由B公司自己承擔(dān),那C材料公司需要開多少材料發(fā)票才能抵扣平B公司的銷項(xiàng)稅呢?老師可以教一下詳細(xì)的計(jì)算步驟嗎?謝謝了
收到已注銷公司承兌匯票怎么做帳,錢已到帳,對方不需要開票
收到已注銷公訂承兌匯票怎么做帳
計(jì)提當(dāng)月的人員工資,還未發(fā)放,必須要申報個稅嗎
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進(jìn)項(xiàng)票,原料票開不上,咋辦
就是庫存賬面過高,高個四五百萬,老師您讓虛高銷售,折價,具體怎么操作?會計(jì)分錄呢
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日期是到今年年底嗎老師
是的您的描述是正確的。