根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策有關(guān)征管事項(xiàng)的公告》(2023年第1號(hào))第四條、第五條有關(guān)規(guī)定,小規(guī)模納稅人適用月銷售額10萬(wàn)元以下免征增值稅政策,可就該筆銷售收入選擇放棄免稅并開具增值稅專用發(fā)票;小規(guī)模納稅人適用3%征收率銷售收入減按1%征收率征收增值稅政策的,可就該筆銷售收入選擇放棄減稅并開具增值稅專用發(fā)票。
老師你好!我公司是合了3個(gè)稅種1建筑勞務(wù)清包工3個(gè)點(diǎn)2.建筑施工工程項(xiàng)目9個(gè)點(diǎn)3.銷售建筑材料13個(gè)點(diǎn)。現(xiàn)在開出去的300萬(wàn)全是建筑施工清包工3個(gè)點(diǎn)的票。老板自己又進(jìn)項(xiàng)票含稅金額50萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)票。非得讓我抵扣進(jìn)公司。我知道這300的3個(gè)點(diǎn)屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅必須全額繳稅。不得抵扣。那么他要抵扣進(jìn)項(xiàng)??梢缘挚蹎??抵扣完后只能放哪里等開出去9個(gè)點(diǎn)時(shí),我做進(jìn)賬里?抵扣后可以在公司留底稅額保留多長(zhǎng)時(shí)間???要是3年他都未開9個(gè)點(diǎn)和13個(gè)點(diǎn)的票。那么3年時(shí)間留底稅額不一定還在?還有一個(gè)問(wèn)題是。他是一般納稅人,選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅了。就36個(gè)月里不得變更。他怎么會(huì)還說(shuō)他有3個(gè)稅種。我怎么相信他。我在哪里能查出他公司有多少個(gè)稅種。
老師你好,我們是小規(guī)模公司,我22年3月開了77萬(wàn)的專票,把發(fā)票稅號(hào)寫錯(cuò)了,但到4月7號(hào)今天才發(fā)現(xiàn),但3月份開票是1%稅率,4月份變成了3%稅率,我現(xiàn)在要開77萬(wàn)專票咋交多少稅是無(wú)法選擇1%的稅率,票面上只有3個(gè)點(diǎn)稅率。 政策是4月1號(hào)才變成專票3個(gè)點(diǎn),有什么辦法能開1個(gè)點(diǎn)專票,如果開不了我個(gè)人要賠付77萬(wàn)兩個(gè)點(diǎn)的稅率既15400元,老師能不能想想辦法
老師,我想問(wèn)下,今年小規(guī)模的最新政策,專票開1%或3%,這個(gè)自行選擇有限制嗎?是隨時(shí)可以切換?還是一經(jīng)選擇多少天之內(nèi)不能變?
老師,我是今天剛找到的工作,是制造業(yè)企業(yè),之前沒有會(huì)計(jì)經(jīng)驗(yàn),現(xiàn)在找的工作老板想讓我做兩個(gè)公司的賬,一個(gè)一般,一個(gè)小規(guī)模,這個(gè)公司之前的賬是找代賬公司做的,我上班之后需要交接過(guò)來(lái), 第一個(gè)問(wèn)題:是想問(wèn)下在交接的過(guò)程中我需要注意什么,怎么做才能顯得自己專業(yè)。 第二個(gè)問(wèn)題:這個(gè)公司是工會(huì)資助的,像社保這些是一定要交的嗎,如果不交會(huì)怎樣,交的話是選最高比例還是最低比例交 第三個(gè)問(wèn)題:老板說(shuō)開發(fā)票的時(shí)候有時(shí)候供應(yīng)商會(huì)多要發(fā)票,讓我控制數(shù)量,月底好少交稅,這個(gè)要怎么操作,是犯法行為嗎
第一個(gè)問(wèn)題,我們剛辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,不需要辦理稅務(wù)登記的嗎,比如是辦理完基本戶,再去辦理稅務(wù)局,老師講解下怎么辦理稅務(wù)登記唄?比如有些公司不能開票,不是要辦理稅務(wù)登記的嗎,然后才能查看稅種認(rèn)定信息吧,沒有稅務(wù)登記,查不到稅種認(rèn)定信息吧?第二個(gè)問(wèn)題,自主升級(jí)一般納稅人,原來(lái)是查賬征收,老師的意思是說(shuō),如果公司不是查賬征收,那么就不能自主升級(jí)嗎,是這個(gè)意思嗎?第三個(gè)問(wèn)題,老師說(shuō)注冊(cè)的時(shí)候是選擇小規(guī)模還是一般納稅人,比如我的營(yíng)業(yè)額就是幾十萬(wàn)一年的,也可以自己隨意選擇,第四個(gè)問(wèn)題,小規(guī)模的5%在講下,第四個(gè)問(wèn)題,殘值率不計(jì)算可以嗎,稅法會(huì)要強(qiáng)制要求嗎?我老師假如借了張三的錢,張三要公司給利息,那么這個(gè)利息用什么科目呢??
學(xué)堂的學(xué)習(xí)記錄在哪里查詢
請(qǐng)問(wèn)中途接賬,之前沒有賬,請(qǐng)問(wèn)期初數(shù)據(jù)就錄入銀行余額,實(shí)收資本,應(yīng)收賬款??梢詥幔€是必須要和科目余額表一樣。
老師好,請(qǐng)問(wèn)公司開給個(gè)人的發(fā)票是不需要繳納印花稅的,對(duì)嗎?
甲方要給我們報(bào)銷安措費(fèi) 安全帽之類的 如果我們要付出去 然后發(fā)票開給他們可以嗎 后面甲方把錢打給我們 我們不給甲方開票 我們只是代采購(gòu)
房屋大修,完工當(dāng)月裝修費(fèi)計(jì)入房產(chǎn)原值,房產(chǎn)原值發(fā)生變化,新的房產(chǎn)原值計(jì)稅時(shí)間是從什么時(shí)候開始?
老師,個(gè)體戶做稅務(wù)登記,這個(gè)可填可不填吧,不填有什么影響嗎
04.【單選】甲公司為研發(fā)某項(xiàng)新技術(shù)2018年發(fā)生研究開發(fā)支出共計(jì)300萬(wàn)元,其中研究階段支出80萬(wàn)元,開發(fā)階段不符合資本化條件的支出20萬(wàn)元,開發(fā)階段符合資本化條件的支出200萬(wàn)元,假定甲公司研發(fā)形成的無(wú)形資產(chǎn)在當(dāng)期達(dá)到預(yù)定用途,并在當(dāng)期攤銷10萬(wàn)元。會(huì)計(jì)攤銷方法、攤銷年限和凈殘值均符合稅法規(guī)定,2018年12月31日甲公司該項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)為()萬(wàn) A.190 B.200 C.332.5 D.300
老師,您好,一般納稅人城建稅怎么計(jì)算
老師,本年累計(jì)代表的是當(dāng)年的累計(jì)數(shù)據(jù)還是從開業(yè)到至今的所有數(shù)據(jù)?
老師,我們公司租用老板的車,今天老板去稅局代開了私車租賃發(fā)票,繳納了印花稅。請(qǐng)問(wèn),印花稅所屬期是7月份的話,那我們公司申報(bào)印花稅是在次月申報(bào)嗎?我們公司是小規(guī)模納稅人,季度申報(bào)增值稅了,季度申報(bào)印花稅。
親,你好,可以選擇放棄,開具3%稅率
親,有問(wèn)題,可以咨詢。
老師,這放棄有限制嗎?比如我這次放棄,是連續(xù)多長(zhǎng)時(shí)間都只能放棄?還是下次開具再自行選擇?
同學(xué)你好,沒有時(shí)間限制??梢愿鶕?jù)需要選擇。
好的 明白了 謝謝老師
客氣了,如果滿意可以五星評(píng)價(jià)哈,謝謝