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老師 請問一下 如果年終 未分配利潤 有余額的話 是在12月的報表里 計提 法定盈余公積(凈利潤的10%) 再進(jìn)行利潤分配、 這個利潤分配1??如果不分配的話 不用管嗎。2??如果分配的話會計分錄怎么寫、3??申報之前就要分配嗎?自然人股東扣多少稅比例

2023-01-17 23:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-17 23:38

1.對的 2.借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付股利 3.要代扣代繳20%個稅

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快賬用戶8899 追問 2023-01-17 23:47

計提法定盈余公積的分錄怎么寫

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快賬用戶8899 追問 2023-01-17 23:50

對了 請問一下 放到應(yīng)付股利 里去。 不一定非要12月的報表里進(jìn)行分紅吧。其他月份 需要分紅的時候再處理就行嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-18 06:37

1.計提時:借:利潤分配——提取法定盈余公積貸:盈余公積——法定盈余公積; 2.結(jié)轉(zhuǎn)時:借:利潤分配——未分配利潤貸:利潤分配——提取法定盈余公積。

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1.對的 2.借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付股利 3.要代扣代繳20%個稅
2023-01-17
同學(xué)您好! 如果23年凈利潤16萬,且之前三年連續(xù)虧損,那么在結(jié)轉(zhuǎn)到貸方“利潤分配-未分配利潤”時,應(yīng)先彌補(bǔ)以前年度的虧損。彌補(bǔ)后,若未分配利潤余額為正數(shù),則按該正數(shù)的10%提取法定盈余公積。提取時,需編制相應(yīng)的會計分錄。
2024-03-06
對的需要的,因為這個就相當(dāng)于是給股東分配利潤20%繳納個稅。
2022-02-23
你好,是正數(shù)需要提取,凈利潤為負(fù)數(shù)是不用提取的。是在本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤之后來做的。
2022-01-16
您好!老師正在看題目
2024-01-04
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