你好 這個是計提的,不是看你實際發(fā)放的
老師你好,我們公司1月份發(fā)放了2019年的年終獎,現(xiàn)在9月份這個人要離職要給她發(fā)放2020年的年終獎,那9月份要發(fā)的這個年終獎計稅還能安一次性獎金所得計稅嗎?還是只能并入到工資薪金所得里面合并計稅???
殘保金申報,工資總額所屬期是2021年1到12月。工資總額里包括的年終獎金。這個年終獎金是按21年1月發(fā)放的20年年終獎,還是22年1月發(fā)放的21年年終獎計算?
老師,公司22年度的年終獎放在了1月發(fā)放。這幾天發(fā)放,但是1月份的工資是還沒出來的。那得怎么算這筆年終獎的個稅呢?
老師,23.1月發(fā)放22年12月的工資及年終獎,個稅匯算的時候,年終獎算在22年還是23年
老師,我們公司12月工資1月10號發(fā)放,1月份在自然人客戶端也申報了12月工資,那12月計提的年終獎,要年前發(fā),也就是2月時申報年終獎的個稅,那這個年終獎的就得是所屬期1月份的了是嗎
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結轉了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應該對應的結轉6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認收入,那9月成本我在9月份就不能結轉了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結轉9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經結轉過了,如果9月成本不結轉的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結轉9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進項票,抵扣了,沒記,可以在9月補記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務費用-10萬 我這個月想調整,財務費用想減少5萬,怎么調賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產損失這里啥意思
請問其他應付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤表營業(yè)收入本期金額和本年累計金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬,其中3月開票總額是8000,申報第一季度利潤表時本期金額是填1萬嗎?本年累計金額系統(tǒng)自動生成是嗎
是放在1月份發(fā)的話,先按全額發(fā)放,然后發(fā)1月份工資的時候把個稅扣除掉發(fā)放,是這樣嘛?
是阿,你先按照應付工資來計算,然后考慮個人所得稅,后面實際的發(fā)放就直接發(fā)了
嗯?搞糊涂了。發(fā)年終獎的時候是已經扣除個稅的數(shù)還是把個稅保留,到發(fā)一月發(fā)工資的時候一并扣除個稅的?
你是分開來還是合并在一起申報的?
每個月不是只能報一次嘛。所以現(xiàn)在只有一部分數(shù)據(jù)(年終獎)的情況下(缺少1月的工資數(shù)據(jù)),不清楚要扣多少個稅
你這個年終獎一年只有一次的
嗯 但是現(xiàn)在22年12月的個稅已經申報過了。得報到23年的數(shù)據(jù)里了呀
? 你不是申報2022年的年終獎嗎
對呀 個稅系統(tǒng)里12月的數(shù)據(jù)已經申報完畢了嘛。22年年終獎我現(xiàn)在才知道數(shù)據(jù)的。那現(xiàn)在已經申報不進22年了呀
那你現(xiàn)在是申報不了的
我知道了老師,報在1月就好了 系統(tǒng)里正常薪金所得和年終獎所得的個稅是分開算的
你現(xiàn)在也報不了1月份的阿,現(xiàn)在才17號
對呀 我知道呀 但是可以知道個稅啊 計提應該就行了把
這個沒有研究過的,你可以問一下其他老師的
好的 謝謝老師
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