同學(xué)你好,借原材料? 91? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額? 9? 貸應(yīng)付賬款? 100
一般納稅人購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品時假如發(fā)票金額是100萬,會計分錄 借:庫存商品 100 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項稅額 9 貸:應(yīng)付賬款100 貸方差額計入什么會計科目?
計算抵扣的進(jìn)項稅怎么處理,比如一批農(nóng)產(chǎn)品是100元,計算抵扣9元,借:庫存商品91,進(jìn)項稅9貸:應(yīng)付賬款么?
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票計算抵扣進(jìn)項稅金的分錄怎么做?比如100收購票稅金抵扣了9萬,借:原材料100 應(yīng)交進(jìn)項稅額9 貸:應(yīng)付賬款100,計算抵稅的貸方計入什么會計科目?
請問 購進(jìn)可計算抵扣農(nóng)產(chǎn)品的 會計分錄 如何寫? 例題如下,一般納稅人 從小規(guī)模納稅人購買農(nóng)產(chǎn)品,取得1%的專票 , 貨物金額10000,發(fā)票稅額100, 加工 13%的應(yīng)稅項目。會計分錄咋寫? 借: 原材料 10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 (進(jìn)項)??寫哪個金額?? 貸:應(yīng)付賬款
農(nóng)產(chǎn)品普票稅率是免稅,按9個點(diǎn)抵扣了進(jìn)項增值稅 開票金額是10萬 按9個點(diǎn)抵扣了進(jìn)項稅額9000元,會計分錄是 借:原材料91000 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額9000 貸:應(yīng)付賬款10萬
老師,你好!想請教一個問題,就是我們2024年向集團(tuán)公司借款5000萬,借款利率假設(shè)是5%,那么我們現(xiàn)在在做匯算清繳扣除類項目的利息支出調(diào)整的時候,我們用金融企業(yè)同期同類貸款利率的參考利率是看銀行的LPR嗎,但是銀行2024年中每個月的LPR都會調(diào)整,那么我們在確定這個金融企業(yè)同期同類貸款利率應(yīng)該怎么確定的?謝謝!
管理賬沒有實際業(yè)務(wù)只過賬開票,收的款怎樣做賬?借銀行貸其他應(yīng)付款,然后找票進(jìn)來付錢,借,其他應(yīng)付款,貸銀行存款這樣做賬對嗎?
我小規(guī)模納稅人,4月份開了三千塊錢發(fā)票,企業(yè)問能不能開點(diǎn)成本票來抵扣,你覺得要不要開了?
如果實際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨(dú)立,那開票是一次性按付款開,還是按出貨開?
老師,請問一下,私戶轉(zhuǎn)私戶這種怎么上稅,金額12個億,12個億是稅后,稅前應(yīng)該是好多?
老師計提社保費(fèi)也是應(yīng)付工資嗎
股東會決議中主持人和參加人能是同一個人嗎?而且只有這一個人
之前會計預(yù)收賬款沒有確認(rèn)收入,后期確認(rèn)收入時要怎么處理?是分幾次確認(rèn)?還是可以一次性都確認(rèn)收入
圖片上的福費(fèi)廷買斷會計分錄夜魔俠寫
我是小規(guī)模,對方是一般人,是服務(wù)業(yè)務(wù),如果我們給他開了3%專票,他會讓我們再給他補(bǔ)3%的稅錢嗎
但是報稅的時候按照100萬元計算抵扣稅金了,意思稅報錯了?我打電話問稅務(wù)局了啊
報稅報抵扣9萬,但是原材料只能計入91萬,一共100萬