這個(gè)沒有影響的,沒有關(guān)系,可以的
電子普通發(fā)票購買方稅號(hào)錯(cuò)了購買方不修改不沖紅會(huì)有影響嗎?就一分錢有什么影響?我就是購買方。購買方已經(jīng)認(rèn)證了稅號(hào)錯(cuò)了有什么影響嗎?不管他可以嗎?錢也交過了。就稅號(hào)錯(cuò)了有什么影響嗎?我就是購買方錢也交了。就是稅號(hào)錯(cuò)了,如果不重開。會(huì)罰款嗎?不想要了就把那張錯(cuò)誤的發(fā)票不用管是嗎?購買方已經(jīng)做了,就是稅號(hào)錯(cuò)了,會(huì)有影響嗎?如果不重開。會(huì)有影響嗎?我就是購買方電子普通發(fā)票購買方稅號(hào)錯(cuò)了購買方不修改不沖紅會(huì)有影響嗎?就一分錢有什么影響?我就是購買方。購買方已經(jīng)認(rèn)證了稅號(hào)錯(cuò)了有什么影響嗎?不管他可以嗎?錢也交過了。就稅號(hào)錯(cuò)了有什么影響嗎?我就是購買方錢也交了。就是稅號(hào)錯(cuò)了,如果不重開。會(huì)罰款嗎?不想要了就把那張錯(cuò)誤的發(fā)票不用管是嗎?購買方已經(jīng)做了,就是稅號(hào)錯(cuò)了,會(huì)有影響嗎?如果不重開。會(huì)有影響嗎?我就是購買方,可以不重開嗎?不管他可以嗎?
電子普通發(fā)票購買方稅號(hào)錯(cuò)了購買方不修改不沖紅會(huì)有影響嗎?就一分錢我就是購買方。購買方已經(jīng)填信息了稅號(hào)錯(cuò)了有什么影響嗎?已經(jīng)給開票方錢了,就是不想要了??梢圆还苓@張錯(cuò)誤的發(fā)票嗎?就給開票放一分錢。也沒有事情吧?也沒有什么影響吧?就假裝不知道也可以不?如果有影響是什么影響?可以不管嗎?
電子普通發(fā)票購買方稅號(hào)錯(cuò)了購買方不修改不沖紅會(huì)有影響嗎?就一分錢我就是購買方。購買方已經(jīng)填信息了稅號(hào)錯(cuò)了有什么影響嗎?已經(jīng)給開票方錢了,就是不想要了。可以不管這張錯(cuò)誤的發(fā)票嗎?就給開票放一分錢。也沒有事情吧?也沒有什么影響吧?就假裝不知道也可以不?如果有影響是什么影響?可以不管嗎?
電子普通發(fā)票購買方稅號(hào)錯(cuò)了購買方不修改不沖紅會(huì)有影響嗎?就一分錢我就是購買方。購買方已經(jīng)填信息了稅號(hào)錯(cuò)了有什么影響嗎?已經(jīng)給開票方錢了,就是不想要了??梢圆还苓@張錯(cuò)誤的發(fā)票嗎?就給開票放一分錢。也沒有事情吧?也沒有什么影響吧?就假裝不知道也可以不?如果有影響是什么影響?可以不管嗎?
電子普通發(fā)票購買方稅號(hào)錯(cuò)了購買方不修改不沖紅會(huì)有影響嗎?就一分錢我就是購買方。購買方已經(jīng)填信息了稅號(hào)錯(cuò)了有什么影響嗎?已經(jīng)給開票方錢了,就是不想要了??梢圆还苓@張錯(cuò)誤的發(fā)票嗎?就給開票放一分錢。也沒有事情吧?也沒有什么影響吧?就假裝不知道也可以不?如果有影響是什么影響?可以不管嗎?
老師好,2024年11月份開的增值稅專用發(fā)票,對(duì)方未掛賬,2025年7月份還能掛賬嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里的其他未交款和預(yù)提費(fèi)用,在電子稅務(wù)局季度報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債里填報(bào)在哪里?
我想咨詢一下,制造面點(diǎn)的企業(yè),她買回來一些材料用于實(shí)驗(yàn)產(chǎn)品,這種材料的消耗產(chǎn)生點(diǎn)產(chǎn)品也沒法售賣,這種消耗是記研發(fā)費(fèi)用嗎
老師,劉宏偉老師寫的財(cái)稅實(shí)務(wù)要點(diǎn)與涉稅風(fēng)險(xiǎn)防范這本書怎么買
老師 您好 我想問一下 銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),我還需要計(jì)提嗎? 就是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,餐飲個(gè)體戶開票收入一個(gè)季度不超30萬,員工都不交社保。實(shí)際員工27人,薪資一個(gè)月9萬左右 如果我把個(gè)稅按照實(shí)際的申報(bào),那么收入偏低 成本偏高 可不可以少報(bào)幾個(gè)人
2024年暫估了材料489個(gè)20000元,現(xiàn)在回票了489個(gè)17000元,余額怎么辦,回沖借:原材料-20000元 貸:應(yīng)付賬款-暫估-20000元,發(fā)票進(jìn)賬借:原材料17000元 貸:應(yīng)付賬款17000元,原材料那顯示余額3000元負(fù)數(shù)沒數(shù)量
老師好,小規(guī)模納稅人因2024年重復(fù)記賬多記收入,本月沖紅以前憑證,怎么分錄,沒有以前年度損益調(diào)整科目。
老師好,我現(xiàn)在管理一個(gè)景區(qū),里面的收入有門票,有自動(dòng)售賣機(jī),有飯店,有住宿,有文創(chuàng)產(chǎn)品,這些既要有材料費(fèi)支出,又有貨物支出,并且都得有收入,還有庫存余額, 就針對(duì)這些內(nèi)容,老師幫我選擇一個(gè)課程,我想學(xué)習(xí)一下,謝謝!
企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?怎么計(jì)提
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