你好,你的意思是勞務(wù)費(fèi)怎么計(jì)算呢?
勞務(wù)分包公司,工人未簽勞動(dòng)合同,如何申報(bào)個(gè)稅
解除勞動(dòng)合同經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金如何計(jì)個(gè)稅?
解除勞動(dòng)合同,如何計(jì)算個(gè)人所得稅呢 假如解除勞動(dòng)合同付了98000,那么應(yīng)該繳納多少個(gè)人所得稅呢?
簽訂勞務(wù)合同的兼職員工,應(yīng)該如何申報(bào)個(gè)稅如何做賬
解除勞動(dòng)合同的一次性補(bǔ)償是如何計(jì)算的? 員工工資每月6000元,合計(jì)工作16個(gè)月,最后的半年每月5000元,解除勞動(dòng)合同的一次性補(bǔ)償是如何計(jì)算?
和老板合作的一個(gè)非股東 要分紅 我們給他轉(zhuǎn)錢 他找?guī)讉€(gè)人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個(gè)季度沒有業(yè)務(wù),那申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還1000元未申報(bào)增值稅,2025年6月更正申報(bào)了2024年增值稅56.60元。2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)1000元時(shí)全額計(jì)入了其他收益,2025年6月補(bǔ)交更正申報(bào)的增值稅56.60元后,實(shí)際計(jì)入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報(bào)后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤表中主營業(yè)務(wù)稅金(計(jì)提的附加稅費(fèi)10%)也增加了。請問更正申報(bào)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增值稅后,年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表分別修改哪幾個(gè)科目?
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請問稅務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表只需要3個(gè)月出一次嗎,做賬是每個(gè)月都出是嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤等于利潤表的哪個(gè)數(shù)據(jù)?
公益性公墓建設(shè)項(xiàng)目已經(jīng)出審計(jì)報(bào)告,這個(gè)記什么會(huì)計(jì)科目?借:開發(fā)成本 貸:銀行存款 完工后轉(zhuǎn)開發(fā)產(chǎn)品?怎么算完工?正式的評估報(bào)告?還是……
建筑公司:我們是專業(yè)分包的公司 分包方干活給我們開發(fā)票 我們都是以代發(fā)工資形式結(jié)算 這樣可以嗎 不走公戶 每個(gè)項(xiàng)目都是
快賬軟件只能網(wǎng)址登錄嗎?
微信掃碼加老師開通會(huì)員
勞務(wù)費(fèi)怎么計(jì)算個(gè)稅?
附勞務(wù)費(fèi)計(jì)算依據(jù): 1、不到4000元的,扣除費(fèi)用800元: 應(yīng)納稅所得=收入-800元 2、收入超過4000元的,扣除20%的費(fèi)用: 應(yīng)納稅所得=收入乘(1-20%) 3、收入超過20000元的,還要加成征收:20000元至50000元的加征五成,50000元以上的加征十成。 4、應(yīng)納稅款可以用速算公式計(jì)算: 應(yīng)納稅款=應(yīng)納稅所得乘適用稅率-速算扣除數(shù) 收入不超過20000元的,稅率20%,速算扣除數(shù)為0; 收入超過20000元至50000元的部分,稅率30%,速算扣除數(shù)為2000元; 收入超過50000元的部分,稅率40%,速算扣除數(shù)為7000元。
這個(gè)勞務(wù)費(fèi)的個(gè)稅需要代扣代繳嗎?
這個(gè)肯定是需要代扣代繳的。
從個(gè)稅申報(bào)表中那個(gè)表填寫?
個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面有一個(gè)勞務(wù)費(fèi)申報(bào)。
老師是這樣,我公司雇傭了些進(jìn)行園林維護(hù),每個(gè)月沒人4000元,簽署了勞務(wù)合同。能按工資申報(bào)嗎?
這個(gè)不能按照工資,薪金申報(bào)
臨時(shí)工資能按工資申報(bào)嗎
臨時(shí)工不能按照工資薪金申報(bào)
那按啥申報(bào)?
這個(gè)是按照勞務(wù)費(fèi)來申報(bào)的。