同學你好 這個不會有影響

電子發(fā)票購買方稅號錯了購買方?jīng)_紅會有影響嗎?已經(jīng)認證了,如果有影響是什么意思。
電子發(fā)票購買方稅號錯了購買方不沖紅會有影響嗎?已經(jīng)認證了
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樸老師,接著問你 因為裁剪質(zhì)檢的人工、制造費用和電費,都是生產(chǎn)時發(fā)生的,得跟生產(chǎn)時間對齊;入庫單是生產(chǎn)后倉儲環(huán)節(jié)的記錄,時間對不上,所以都該按計件單(生產(chǎn)口徑)算,而非入庫單。 哪怕裁剪質(zhì)檢不是計件工資,只要是為當月生產(chǎn)服務,也得用當月計件單數(shù)量分攤 —— 入庫單的時間差會導致成本算錯月份,而制造費用和電費本質(zhì)也是生產(chǎn)時消耗的,按入庫單算本就是誤區(qū)。
老師,我現(xiàn)在申報第三季度的企業(yè)所得稅是不是要在9月份的分錄里面計提?這樣我怎么確定計提稅額多少錢?
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老師您好,增值稅加計抵減在認證發(fā)票的時候計入營業(yè)外收入了,實際上現(xiàn)在還沒有用到加計抵減,因為進項稅額很大,現(xiàn)在還沒有消化完,建議把加計抵減的營業(yè)外收入先沖出來嗎?,沖出來的話,當期營業(yè)外收入是負數(shù),這樣操作可以嗎
老師,有個個體工商戶開小票的,本來是稅務局定額的,1月份客戶催要發(fā)票開爆了,開了二十多萬,現(xiàn)在稅務局說這筆發(fā)票沒成本還要交所得稅一萬多塊,我能把員工做進去申報今年一年的工資嗎
老師,廠家給我們公司補貼,但補貼款不是直接付給我們,而是給予我們訂貨用,假如補貼款是3萬,我們訂5萬元的貨,那只需支付他們2萬元就行,他們給予5萬元的貨,然后開折扣3萬元的發(fā)票給我們。但我們當時入庫的時候是直接按5萬元入庫做庫存商品?,F(xiàn)在該怎么調(diào)整?
最近我公司安裝了光伏發(fā)電,自發(fā)自用,請問我公司怎么做賬務處理 ?安裝了光伏發(fā)電,自發(fā)自用,安裝的可以計入固定資產(chǎn),然后折舊的 請問不用確認收入嗎 只是當做是固定資產(chǎn)使用就好了嗎
請問現(xiàn)在的企業(yè)還可以做三來一補嗎?
老師,電腦學習網(wǎng)址怎么上啊
小規(guī)模納稅人應交稅費分別有哪些,分別怎么適用