同學(xué)你好 這個(gè)可以的

老師:請(qǐng)教一下分錄:1、銷(xiāo)售 借:銀行存款2000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2000 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--銷(xiāo)售成本1080 貸:庫(kù)存商品1080 2、計(jì)提 :借:庫(kù)存商品1080,貸:應(yīng)付賬款1080 3、付款:借:應(yīng)付賬款1000,借:營(yíng)業(yè)外支出--稅費(fèi) 80 貸:銀行存款1080。現(xiàn)在庫(kù)存商品相差80元,如何做分錄調(diào)回來(lái)呢?
老師當(dāng)時(shí)銷(xiāo)售雞蛋記賬分錄是:借 應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,收到款時(shí): 借 銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 庫(kù)存商品 ,那客戶(hù)退貨 借 -銀行存款 貸 -主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借庫(kù)存商品 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
請(qǐng)問(wèn)老師,合作社代售老百姓自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品,分錄以借 庫(kù)存商品,貸其他應(yīng)付款,銷(xiāo)售時(shí)借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,銷(xiāo)售完借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。請(qǐng)問(wèn)老師這樣處理可以嗎
銷(xiāo)售自產(chǎn)自銷(xiāo)農(nóng)產(chǎn)品會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 這樣對(duì)嗎?要是要列入免增值稅,作為營(yíng)業(yè)外收入?
代理收匯分錄這樣做可以嗎? 收匯 借:銀行存款_中國(guó)銀行(美元) 10000 貸:其他應(yīng)付款_結(jié)匯 10000 結(jié)匯 借:銀行存款_一般戶(hù)-中國(guó)銀行人民幣 10000 貸:銀行存款_中國(guó)銀行(美元) 10000 支付供應(yīng)商貨款 借:庫(kù)存商品 9000 貸:銀行存款_一般戶(hù)-中國(guó)銀行人民幣 9000 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 9000 貸:庫(kù)存商品 9000 借:其他應(yīng)付款_結(jié)匯 9000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 9000 手續(xù)費(fèi): 借:其他應(yīng)付款_結(jié)匯 1000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
先開(kāi)了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢(qián),應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬(wàn)元,3月31日將其中原值為1000萬(wàn)元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬(wàn)元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬(wàn)元。不懂怎么算
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開(kāi)票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時(shí),不是:(每股市價(jià)-行權(quán)價(jià))*數(shù)量/每股市價(jià)嗎?每股市價(jià)不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠(chǎng)為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉,支付買(mǎi)價(jià)100萬(wàn)元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購(gòu)金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬(wàn)元,取得貨運(yùn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬(wàn)元、增值稅1.56萬(wàn)元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( ) 問(wèn),需要按照收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開(kāi)具出口的發(fā)票么, 一個(gè)訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個(gè)報(bào)關(guān)單出貨的 那我開(kāi)票的時(shí)候選擇哪個(gè)月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒(méi)有業(yè)務(wù),需要報(bào)稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開(kāi)要23萬(wàn),無(wú)進(jìn)項(xiàng),如何申報(bào)


那請(qǐng)問(wèn)老師,合作社這邊報(bào)稅的時(shí)候營(yíng)業(yè)成本按收入原價(jià)結(jié)轉(zhuǎn),利潤(rùn)為0可以嗎
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
好的,謝謝老師
同學(xué)你好 滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝