您好,個(gè)人所得稅匯算清繳只能選擇一個(gè)
老師,我們是一家合伙企業(yè),2020年的年終獎(jiǎng)是2021年1月份計(jì)提的,2021年2月份申報(bào)并發(fā)放的。1、那么2021年的年終獎(jiǎng)可以在2021年12月份計(jì)提嗎?2、那么申報(bào)呢?年終獎(jiǎng)一年只能申報(bào)一次,2022年1月份申報(bào)的話,申報(bào)的還是12月份的工資啊,年終獎(jiǎng)可以申報(bào)嗎?還是說(shuō)年終獎(jiǎng)要在2022年2月份申報(bào)呢?
請(qǐng)問(wèn)2020年的全年一次性獎(jiǎng)金放在2021年3月份計(jì)提并發(fā)放了,2021年12月可以計(jì)提2021年的全年一次性獎(jiǎng)金嗎?準(zhǔn)備放在2022年發(fā)放并申報(bào),就是2021年計(jì)提2次全年一次性獎(jiǎng)金,這樣可以的嗎
老師想問(wèn)下2021年12月計(jì)提的年終獎(jiǎng),2022年發(fā)放的,我2022年1月份申報(bào)了一次個(gè)稅,2022年2月份又申報(bào)了一次年終獎(jiǎng)個(gè)稅。如果不辦理退稅的話,會(huì)影響匯算清繳嗎?賬上怎么處理呢?走以前年度損益嗎?
2021年未計(jì)提企業(yè)所得稅和增值稅附加稅,2022年計(jì)提成所得稅費(fèi)用了,2022年12月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,2022年1季度申報(bào)利潤(rùn)表時(shí)所得稅費(fèi)用又填了計(jì)提所得稅費(fèi)用的金額的,這個(gè)在2022年12月怎么處理?
老師好,2023年1月申報(bào)2022年印花稅,2022年12月忘記計(jì)提了,第四季度企業(yè)所得稅已申報(bào),請(qǐng)問(wèn)要怎么辦?是要在2023年1月補(bǔ)計(jì)提嗎,分錄怎樣寫(xiě)
固定資產(chǎn)折舊,按不含稅價(jià)折舊?
老師你好,稅源采集應(yīng)稅憑證數(shù)量寫(xiě)多少啊
請(qǐng)問(wèn)一下電商行業(yè)收稅具體是怎么申報(bào)?客戶沒(méi)有申請(qǐng)開(kāi)票的收入都報(bào)在不開(kāi)票收入里面嗎?
十月一假期稅務(wù)局系統(tǒng)開(kāi)放么?能正常開(kāi)發(fā)票嗎?
答案中說(shuō)消費(fèi)稅固定比例稅率為36%,我想問(wèn)在判斷出甲類還是乙類煙之前怎么就會(huì)固定按36%計(jì)算呢?
多家小規(guī)模納稅人申報(bào)企業(yè)所得稅一直出現(xiàn)這個(gè)頁(yè)面,這是什么情況?
老師,WPS ,多人編輯文檔當(dāng)某個(gè)人在篩選選擇時(shí),是不是所有的人都會(huì)顯示在篩選的頁(yè)面,你是說(shuō)個(gè)性是個(gè)的頁(yè)面不影響各自的操作。在線求知道
老師是有新政策不允許把免稅的做營(yíng)業(yè)外收入么那怎么行那怎么做賬呢
@董孝彬老師,三季度所得稅報(bào)表這塊是填1-9累計(jì)數(shù)么?
老師。我什么都不會(huì),我自家開(kāi)了個(gè)公司,但是我想學(xué)一下怎么做賬,要先從哪里學(xué)
什么意思
您好,就是一次會(huì)強(qiáng)制并入綜合所得
那得怎么辦
不是同一年申報(bào)的為什么會(huì)這樣
您好,看您申報(bào)所屬期是否一個(gè)年度
您好,您也可以2月申報(bào)年終獎(jiǎng),就不影響了,因?yàn)槠髽I(yè)相關(guān)人員的失誤,多交了稅費(fèi)
老師,個(gè)所按計(jì)提的工資申報(bào)有沒(méi)問(wèn)題,比如11月沒(méi)發(fā)工資,但計(jì)提了,可以在12月申報(bào)(征期11月)嗎
您好,員工不申訴就沒(méi)問(wèn)題
11月沒(méi)發(fā)工資,但計(jì)提了,在12月申報(bào)(征期11月),扣員工的個(gè)所也是在12月份,應(yīng)交個(gè)人所12月底沒(méi)余額,正不正常
您好,跨月發(fā)薪,個(gè)人所得稅余額零,除非上月沒(méi)發(fā),否則不能零
是賬面為零,實(shí)際2023是要交的
您好,那也得先計(jì)提再次月繳納
1-10月一直當(dāng)月發(fā)放當(dāng)申報(bào),11月改為隔月發(fā)放,11月沒(méi)發(fā)工資,但有計(jì)提11月工資,申報(bào)個(gè)所時(shí)還是按計(jì)提的申報(bào),所以應(yīng)交個(gè)人所得稅余額為零
您好,沒(méi)發(fā)就不需要計(jì)提,發(fā)放當(dāng)月計(jì)提,次月申報(bào)個(gè)人所得稅
那可以去修改申報(bào)表嗎,跨月了稅也交了,現(xiàn)在又跨年了
您好,可以修改納稅申報(bào)表