你好,同學 所得稅申報可以一次扣除,減少企業(yè)所得稅,對的
老師,我問一下疫情期間,生產疫情防控的單位,購進的設備允許一次性計入當期成本費用在企業(yè)所得稅稅前扣除。沒有加計扣除是吧
新購設備不超500萬的允許一次記入當期成本費用在計算納稅所得額時扣除,不再分年度計提折舊是什么意思?
企業(yè)所得稅 單位價值不超過500萬元的 允許一次性記入當期成本費用在計算應納稅所得額扣除 不在分年度折舊 什么意思
老師,企業(yè)購入購入價值不超過¥5000的固定資產允許一次性計入當期成本費用在計算應納稅所得額時扣除這個,我們可以一次性入費用嗎?還是要入固定資產計提折舊。
老師,我想問下,允許一次性計入當期成本費用是什么意思?是申報企業(yè)所得稅時候一次性計入,這個意思嗎
我在上一個公司上班,把身份證和銀行卡號發(fā)給下一個公司,下一個公司知道我在上一個公司的工資嗎
別的公司打給我們203750元款,我們給他們開6個點的專票。這個錢后期要返還給他們(他們公司只是過個賬)。但我們要收取一些服務費,請問這個服務費收取多少錢合適,要具體公式和金額,懂得老師回答謝謝
老師,您好,匯算清繳,殘疾人保障金 請問填寫在哪里呢
老師,我這個月做的未開票收入,這個重回,稅金會退回嗎?
老師好,普通公司是不是不能隨便開銷售鋼筋、混凝土這些建材的發(fā)票???
老師你好,出納同老板銀行卡資金交接了,出納要請假一周,老板說這周要回銀行卡他操作,這樣的情況出納需要注意哪些事項?
老師您好我是一家建筑施工企業(yè),簽訂建筑安裝合同,約定項目開工前,甲方支付30%的預付款,但項目開工時,甲方沒有支付這筆預付款,沒有收到預付款需要確認增值稅納稅義務嗎?
你好老師,2024年匯算清繳,我們公司的收入是100萬,廣告費1萬,允許扣除1萬,結轉以后年度14萬,填完匯算清繳廣告費申報表后,2024年納稅調整額是-14萬,本來我的利潤總額是-6萬,現(xiàn)在2024的可彌補虧損金額成了-20萬,這樣對嗎,沒用完的廣告費額度,可以增加可彌補虧損嗎
樸老師,業(yè)務招待費發(fā)生額的60%和營業(yè)收入5‰限額扣除,選其低,但這些業(yè)務費里又有沒有開具發(fā)票的,請問業(yè)務招待費支付其 賬載金額:我是填實際發(fā)生額,還是只填有發(fā)票的那部分發(fā)生額? 稅收金額是系統(tǒng)自帶出來的。
勞動生產率和國有資產保值增值率怎么算