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我公司有一個無形資產,原價140萬,攤銷50萬,賬面價值90萬,公允價值120萬,我用這個無形資產換了一批原材料公允價值100萬,所有的增值稅稅率都是13%,這個賬務處理會計分錄如何做呢

2023-01-15 16:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-15 16:36

您好!老師正在看題目哦

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齊紅老師 解答 2023-01-15 16:39

您好!這個應該是要收到補價的呀 借:原材料 應交稅費13 累計攤銷50 貸:無形資產140 應交稅費120*6%

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2023-01-15
借,原材料,120??1.13?13 應交增值稅13 貸,固定資產清理100 資產處置損益20 應交增值稅120??0.13
2023-01-15
同學你好 一、借固定資產清理 累計折舊 貸固定資產 二、 借 原材料 應交稅費 貸固定資產清理 應交稅費 三、借固定資產清理 5 貸銀行存款 四、借固定資產清理 貸資產處置損益
2023-01-15
我這個車的公允價值算100,因為我們實際收到了100萬
2023-01-15
你好同學,稍等回復您
2023-03-21
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