您好,管理費用的福利費就可以的了
老師一張發(fā)票上一次開了兩千塊的住宿費 一般入在什么科目?
老師,我們老板出去旅游,開了住宿費用發(fā)票,這個我用做什么費用?
老師,我們公司開年會,當時租了大巴車,發(fā)票上:經(jīng)營租賃*租車費,怎么做賬呢?然后年會員工的住宿費:住宿服務(wù)*住宿費,這個又怎么做賬呢?勞煩老師辛苦解答一下
老師,駐廠員工來總公司開會和參加聚餐發(fā)生的車費,住所費等入管理費用中的什么二級科目,(駐廠的帳是總公司做的)
老師,部門開會,公司點了午餐,開了餐飲費發(fā)票。這個費用報銷做管理費用-二級科目做什么?
企業(yè)所得稅年報過了今天還能修改嗎
老師,假設(shè)一個個人,接了一個消防工程,掛靠在另外一家建筑公司B公司,工程總價價稅合計300萬,B公司收取10%的管理費,也就是30萬。個人這邊有一家商貿(mào)公司C公司能夠提供材料,還有一家勞務(wù)公司D公司能夠提供勞務(wù),所以和B公司簽了兩份合同。站在B公司的角度他要交的銷項稅額是300/1.09*0.09=24.77萬。如果當時談的那10%的管理費用占比的銷項稅額由B公司自己承擔(dān),那C材料公司需要開多少材料發(fā)票才能抵扣平B公司的銷項稅呢?老師可以教一下詳細的計算步驟嗎?謝謝了
收到已注銷公司承兌匯票怎么做帳,錢已到帳,對方不需要開票
收到已注銷公訂承兌匯票怎么做帳
計提當月的人員工資,還未發(fā)放,必須要申報個稅嗎
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進項票,原料票開不上,咋辦
就是庫存賬面過高,高個四五百萬,老師您讓虛高銷售,折價,具體怎么操作?會計分錄呢
差旅費只能是本公司員工發(fā)生的才能記差旅費,其他單位的人能進差旅費嗎
補計提以前工資怎么做賬,個稅申報了,也發(fā)了。但是計提少了,年報也是按計提申報的。
我是一家小型的洗衣廠,是專門負責(zé)幫酒店把臟布草拉回來洗干凈拉回去送給他們。我洗衣廠人員的伙食費是計入成本好還是計入銷售費用好?