同學(xué)你好 按照沖減后的申報(bào)
請(qǐng)問(wèn)收到銷售折讓的紅字發(fā)票怎么申報(bào)印花稅呢,沖減購(gòu)進(jìn)貨物的金額嗎
1、銷貨方 A單位 2、購(gòu)貨方 B單位 3、A為B提供應(yīng)稅服務(wù)(物流輔助服務(wù) 收派服務(wù)),A正常結(jié)算并開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。 4、后發(fā)生折讓,B按規(guī)定 根據(jù)折讓金額填開(kāi)紅字發(fā)票信息表。A依據(jù)信息表 開(kāi)具了折讓金額的紅字發(fā)票。 5、A依據(jù)紅字發(fā)票入賬,沖減了收入及銷項(xiàng)稅額。 6、請(qǐng)問(wèn)該折讓操作是否符合稅務(wù)相關(guān)規(guī)定? 7、銷貨方?jīng)_減營(yíng)業(yè)收入及銷項(xiàng)稅額是否 符合稅法要求?相當(dāng)于折讓?賬務(wù)怎么處理
老師請(qǐng)問(wèn)申報(bào)印花稅時(shí),收到的機(jī)項(xiàng)銷售折讓紅字發(fā)票金額可以抵扣購(gòu)入的金額嗎
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個(gè)5000000克夢(mèng)之光白酒的訂單,單價(jià)為500元/500克,銷售額共計(jì)5000000元。由于交貨時(shí)間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢(mèng)之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費(fèi)為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案二:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費(fèi)1500000元(注:加工費(fèi)不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費(fèi)稅稅負(fù)逸香酒業(yè)應(yīng)該選擇方案()。
今年沖減去年收入和成本還需要調(diào)整去年報(bào)表嗎?都需要調(diào)整哪些報(bào)表?
老師,存貨的盤虧下,人為的原因需轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅,那自然災(zāi)害需要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
老師你好,個(gè)人代開(kāi)機(jī)械租賃費(fèi)發(fā)票,濕租,可以開(kāi)建筑服務(wù)*其他建筑服務(wù)嗎?
老師你好小規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)是負(fù)數(shù)怎么填寫企業(yè)匯算清繳啊
老師,現(xiàn)在跨區(qū)變更能辦遷出遷入嗎?
找供應(yīng)商開(kāi)票要收稅點(diǎn),這個(gè)稅點(diǎn)是另外打款,對(duì)公多少就開(kāi)多少票,應(yīng)付賬款金額按對(duì)公金額沖減;還是把這個(gè)稅點(diǎn)錢從對(duì)公款里扣掉,雖然開(kāi)票金額也是按對(duì)公金額開(kāi),但是應(yīng)付賬款沖減掉的金額是被扣稅點(diǎn)后的金額,哪個(gè)方法會(huì)相對(duì)劃算,有什么區(qū)別
品質(zhì)經(jīng)理經(jīng)理放管理費(fèi)用還是制造費(fèi)用 還有工程部放管理費(fèi)用還是制造費(fèi)用,1個(gè)主管和助理,5個(gè)技術(shù)員
臨時(shí)工,一個(gè)月付一次款,是叫對(duì)方開(kāi)勞務(wù)發(fā)票過(guò)來(lái)嗎?后對(duì)公再轉(zhuǎn)個(gè)人是這樣操作嗎?
視同銷售匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增嗎
上個(gè)季度沒(méi)有沖減,是更正申報(bào)還是這次直接減掉呢
同學(xué)你好 這個(gè)是沖減掉
好的 謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝