學(xué)員你好,按開票金額填寫的
季度開票未超30萬(wàn)的,我報(bào)稅的時(shí)候在主表內(nèi)已填寫小微企業(yè)免稅銷售額和免稅額了,增值稅減免明細(xì)表還需要填寫嗎
小規(guī)模納稅人,季度開票超45萬(wàn),增值稅申報(bào)表第一行,應(yīng)按照1%不含稅銷售額填寫還是3%不含稅銷售額填寫?
異地項(xiàng)目預(yù)繳增值稅是按開票的總金額填寫還是按照開票的不含稅銷售額填寫呢
老師,小規(guī)模增值稅申報(bào)時(shí)候,開了3%普票40萬(wàn),減免稅申報(bào)表里,免征增值稅項(xiàng)目銷售額是填寫40萬(wàn),還是填寫不含3%稅的銷售額388349.51啊?
老師異地項(xiàng)目月銷售額未超過10萬(wàn),免預(yù)交增值稅,我填寫報(bào)表是填寫0還是按照開票金額填寫了
老師您好 我想問一下 前兩年收的一部分款比如是1萬(wàn) 做的是預(yù)收賬款 然后這個(gè)月把全部的款收回來(lái)了比如是5萬(wàn) 分錄怎么做呀
老師!年度匯算清繳的申報(bào)表和24年4季度的申報(bào)表不一致,有問題嗎?是否需要更正一致?(24年4季度季報(bào)的時(shí)候費(fèi)用沒有完全做完)
比如賣瓷磚 賣衛(wèi)浴的這類個(gè)體店,能開沙子水泥的發(fā)票嗎?
老師好,工商年報(bào)時(shí),提示受益人要進(jìn)行相關(guān)信息備案。公司注冊(cè)資本不超過1000萬(wàn)元人民幣的,可承諾免報(bào),對(duì)嗎?
老師您好,就我們這有一個(gè)員工比如工資報(bào)個(gè)稅是在我們公司報(bào)的,但是工資是在另一個(gè)公司發(fā)的,這種有什么影響嗎
這個(gè)一點(diǎn)理解不了啥意思麻煩解釋下
老師 材料合同有2家比價(jià): 甲方 合同金額:605450元,預(yù)付款 181635元,貨到付款付 423815元 乙方 合同金額:623850元,預(yù)付款 10萬(wàn)元,年底付清付 523850元 老師哪個(gè)劃算一點(diǎn)喃
直接用于生產(chǎn)的材料可以計(jì)入制造費(fèi)用嗎?還是要計(jì)入生產(chǎn)成本?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里的實(shí)收資本,現(xiàn)在只有總共花了的錢加上未付款的錢,能直接填進(jìn)去嗎
請(qǐng)問老師,和伙企業(yè)合伙人有公司有個(gè)人,每個(gè)月也報(bào)個(gè)稅嗎?怎么報(bào)法人還是合伙人
老師我們異地項(xiàng)目一月開的票可以在二月預(yù)交嗎?
學(xué)員你好,不可以,當(dāng)月開票,當(dāng)月預(yù)交
那老師這個(gè)怎么能確定當(dāng)月收入有沒有超過十萬(wàn)了?那意思一月的票等到一月最后一天匯總一下金額申報(bào)?
你的開票收入是可以受你們自己控制的啊
那老師異地項(xiàng)目如果沒有超過十萬(wàn)不需要預(yù)交的情況下,我填寫了開票金額、本月分包出的的款項(xiàng)要填寫嗎?,還是可不可以不填寫本月,填寫到合并到填寫到下個(gè)月了?
若本月開票50萬(wàn) 分包60萬(wàn),是不是填寫預(yù)交的時(shí)候分包款填寫50就可以了,剩余的10用于下個(gè)月沖減預(yù)交
若本月開票50萬(wàn) 分包60萬(wàn),填寫預(yù)交的時(shí)候分包款填寫50就可以了,剩余的10用于下個(gè)月沖減預(yù)交
老師還有什么那個(gè) 本月若開了20萬(wàn) 分包10萬(wàn),我填寫報(bào)表的時(shí)候那個(gè)分包款可用于下次填寫嗎?因?yàn)楸驹虏恍枰A(yù)交增值稅了。
學(xué)員你好,一題一問,新的問題請(qǐng)重新提交,學(xué)堂對(duì)我們也有考核,但是老師也沒辦法交差,感謝配合