計(jì)提時(shí) 借:管理(銷售)費(fèi)用等科目--工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬--工會(huì)經(jīng)費(fèi) 實(shí)繳時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬--工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款 返還時(shí) 借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬--工會(huì)經(jīng)費(fèi)
老師,請(qǐng)問(wèn)下年終獎(jiǎng)多扣員工個(gè)稅,下月發(fā)工資一起返還給員工,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下員工工惠保保險(xiǎn)費(fèi)2500元。怎么做會(huì)計(jì)分錄
我想請(qǐng)教一下您,我們公司月底最后一天發(fā)放工資,社保公積金是次月扣費(fèi),請(qǐng)問(wèn)我的當(dāng)月發(fā)工資時(shí)會(huì)計(jì)分錄怎么做,社保公積金扣除怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,稅后工資扣除工會(huì)會(huì)員費(fèi),會(huì)計(jì)分錄怎么做
請(qǐng)問(wèn):?jiǎn)T工扣下的缺勤工資,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
公司財(cái)務(wù)費(fèi)用有貸方正數(shù)結(jié)余100元,現(xiàn)在要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)的分錄應(yīng)該是: 借:本年利潤(rùn) -100元 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn) -100元 還是應(yīng)該是 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn) 100元 貸:本年利潤(rùn) 100元
小規(guī)模納稅人不開(kāi)票收入普票入哪一欄。
稅務(wù)師報(bào)名結(jié)束了嗎?報(bào)名網(wǎng)址是什么
老師,我現(xiàn)在七月份要報(bào)稅,都需要準(zhǔn)備什么呢?就是我需要準(zhǔn)備什么月份的什么報(bào)表?
個(gè)體戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得申報(bào) 換電腦了 新電腦沒(méi)有數(shù)據(jù) 就怎么申報(bào)
老師,如果我申報(bào)的無(wú)票收入后期又開(kāi)票了,那么開(kāi)票金額必須和當(dāng)時(shí)申報(bào)的一樣嗎?
老師,公司購(gòu)買平板4個(gè)費(fèi)用8000元可以一次計(jì)入管理費(fèi)用嗎?匯算清繳用調(diào)整嗎?謝謝
老師,對(duì)方開(kāi)一張發(fā)票,我們通過(guò)法人轉(zhuǎn)款給他,沒(méi)對(duì)公打款,有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師我是一個(gè)木材加工廠,就是購(gòu)進(jìn)各種板材,各種螺絲釘,然后做各種規(guī)格的木框,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)核算的的思路大概說(shuō)說(shuō),成本核算這塊我怎么操作?
老師好,無(wú)票收入從哪里添
老師是個(gè)人繳納部分
同學(xué)您好,這個(gè)不需個(gè)人負(fù)擔(dān)的
老師我問(wèn)的是個(gè)人繳納給工會(huì)的會(huì)員費(fèi)
同學(xué)您好,個(gè)為沒(méi)有納稅義務(wù),只有企業(yè)要交, 應(yīng)發(fā)工資總額的2%。
但是我們公司成立了工會(huì),員工需要交這部分會(huì)員費(fèi)
同學(xué)您好,這種做借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,借:其他應(yīng)付款,貸銀行存款
為什么是借:銀行存款?
員工交錢自愿交才可以,扣款不可取
是自愿交的呀,只有交會(huì)費(fèi)才可以享受福利呀
可以的, 這樣沒(méi)問(wèn)題