你好,從第二季度起分6個(gè)月攤銷,修理費(fèi)進(jìn)行攤銷,主要是這句話,所以不計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用。
目的:練習(xí)確認(rèn)收人和費(fèi)用的兩種方法(權(quán)責(zé)發(fā)生制和收付實(shí)現(xiàn)制)。資料:某企業(yè)2019年9月份發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)本月銷售產(chǎn)品10000元,當(dāng)月已收回貨款8000元。(2)收回上月的應(yīng)收賬款3000元。(3)預(yù)收某單位交來的購(gòu)貨款20000元。(4)支付本月應(yīng)負(fù)擔(dān)的行政樓修理費(fèi)用800元。(5)支付下季度的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)900元。(6)項(xiàng)先計(jì)提本月應(yīng)負(fù)擔(dān)的短期借款利息費(fèi)用50元。(7)負(fù)擔(dān)上季度已預(yù)付應(yīng)由本月承擔(dān)的保險(xiǎn)費(fèi)30要求:在權(quán)責(zé)發(fā)生制和收付實(shí)日免制基礎(chǔ)上,分別計(jì)"算確定本月的收人、費(fèi)用和利潤(rùn)。
目的:練習(xí)確認(rèn)收人和費(fèi)用的兩種方法(權(quán)責(zé)發(fā)生制和收付實(shí)現(xiàn)制)。資料:某企業(yè)2019年9月份發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)本月銷售產(chǎn)品10000元,當(dāng)月已收回貨款8000元。(2)收回上月的應(yīng)收賬款3000元。(3)預(yù)收某單位交來的購(gòu)貨款20000元。(4)支付本月應(yīng)負(fù)擔(dān)的行政樓修理費(fèi)用800元。(5)支付下季度的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)900元。(6)項(xiàng)先計(jì)提本月應(yīng)負(fù)擔(dān)的短期借款利息費(fèi)用500元。(7)負(fù)擔(dān)上季度已預(yù)付應(yīng)由本月承擔(dān)的保險(xiǎn)費(fèi)300要求:在權(quán)責(zé)發(fā)生制和收付實(shí)日免制基礎(chǔ)上,分別計(jì)算確定本月的收人、費(fèi)用和利潤(rùn)。
本月發(fā)生固定資產(chǎn)修理費(fèi)3000元,計(jì)劃從第二季度起分六個(gè)月攤銷。(分錄,金額也要加上)
本月發(fā)生固定資產(chǎn)修理費(fèi)3000元,計(jì)劃從第二季度起分六個(gè)月攤銷。分錄
1、資料:某公司2019年6月份經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: 1.收到.上月產(chǎn)品銷售貨款6000元。 2.銷售產(chǎn)品70000元,其中50000元已收到現(xiàn)款并存入銀行,其余貨款尚未收到。 3.支付第一季度借款利息共計(jì)3600元。 4.支付本月的水電費(fèi)2800元。 5.用銀行存款支付本月廣告費(fèi)3000元。 6.計(jì)提本月短期借款利息3000元。 要求:分別用權(quán)責(zé)發(fā)生制和收付實(shí)現(xiàn)制,計(jì)算該公司2019年6月份收入和費(fèi)用。 權(quán)責(zé)發(fā)生制怎么算出來1到6題目 收付實(shí)現(xiàn)制怎么算出來1到6題目
購(gòu)入商品抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了紅沖開了負(fù)數(shù)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做會(huì)計(jì)分錄,用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了轉(zhuǎn)出的稅額,本月不用交增值稅得情況下,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么結(jié)轉(zhuǎn)出來
今天實(shí)操課沒有課嗎?
老師,這是第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,營(yíng)收確認(rèn)收不回,轉(zhuǎn)壞賬,確認(rèn)營(yíng)業(yè)外支出,這樣進(jìn)行注銷,還有不交稅款嗎,怎么測(cè)算稅款金額
企業(yè)所得稅匯算清繳公司全年沒有盈利用做納稅調(diào)整嗎
老師好,余額表的進(jìn)項(xiàng)稅借方余額是代表留底稅吧
作廢跨年發(fā)票又重新開具分錄怎么寫
小規(guī)模建筑公司清包工,可以開出1%勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,請(qǐng)問這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎么做
建筑服務(wù)開票了,還需要預(yù)交增值稅嗎
老師,我們公司目前還在建設(shè)。生產(chǎn)單晶硅棒,我們屬于制造業(yè)了。我目前干會(huì)計(jì)。我估計(jì)就是總賬會(huì)計(jì)了。。我怎么確認(rèn)后面我們需不需要找一個(gè)成本會(huì)計(jì)了?