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老師,您好,對方公司2022年12月已經(jīng)給我公司打了工程款,但是還沒有開發(fā)票,那么我申報12月份增值稅的時候我需要怎么申報呢?怎么填寫申報表?

2023-01-13 21:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-13 21:45

你好,如果按照合同日期打款的,那么要確認收入和稅費,沒開票你就做無票收入,下次開票了就沖無票列的數(shù)據(jù),實際開票就填在開票處就可以了。

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齊紅老師 解答 2023-01-13 21:46

按照正常填增值稅報表和納稅申報即可,找到你的適用稅率項填列

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快賬用戶3633 追問 2023-01-13 21:47

那是對方給我的預收預收工程款。填無票收入么?

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齊紅老師 解答 2023-01-13 21:49

如果是預收,那就可以不用確認收和稅費。

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快賬用戶3633 追問 2023-01-13 21:51

意思是說預收工程款可以先不填申報,到實際開票的時候再申報?

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快賬用戶3633 追問 2023-01-13 21:53

我以為是要預繳稅款,按照2%預繳

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齊紅老師 解答 2023-01-13 21:55

如果你是外經(jīng)2%是要的繳的。并且 在外經(jīng)當?shù)乩U納。如果是正常預收就不交了

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快賬用戶3633 追問 2023-01-13 21:55

外經(jīng)是啥意思?

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齊紅老師 解答 2023-01-13 21:57

就是比如,你自己做工程 的,你的工程 不在你的公司所在地,要跨區(qū)跨情況,叫外經(jīng),在工程地需要2%預交。如果你是做工程 的,別人給你付工程 款,一般就不存在了

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快賬用戶3633 追問 2023-01-13 21:59

我的理解是在公司注冊所在地預收工程款,可以到實際開票的時候填寫增值稅申報表。如果工程地不是在公司注冊地,那么就得在公司注冊地預繳2%的稅款。對么?老師

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齊紅老師 解答 2023-01-13 22:01

也可以這么理解哈,工程 不在所在地就預繳。

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快賬用戶3633 追問 2023-01-13 22:01

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-01-13 22:02

不客氣。祝你工作順利

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你好,如果按照合同日期打款的,那么要確認收入和稅費,沒開票你就做無票收入,下次開票了就沖無票列的數(shù)據(jù),實際開票就填在開票處就可以了。
2023-01-13
同學你好,1月份開出票以后把之前未開票收入一欄填負數(shù)
2024-02-01
你好,可以做無票收入的,借銀行房款,貸主營業(yè)務收入應交稅費,借主營業(yè)務成本帶貸工程施工。
2023-07-04
學員你好,你要在6月份填報申報表的時候做未開票收入,那么你12月開票,只要把未開票收入做負數(shù)就可以了
2022-01-10
那你這個月應該申報的是11月份兒的工資,然后12月份的工資在下一個月申報了
2023-01-17
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