你好,如果按照合同日期打款的,那么要確認收入和稅費,沒開票你就做無票收入,下次開票了就沖無票列的數(shù)據(jù),實際開票就填在開票處就可以了。
老師,我們公司11月份開了230萬的發(fā)票,交了增值稅。12月份這230萬發(fā)生了退票退貨。我們開了紅沖。12月份開正數(shù)票170萬。那我們12月份不需要繳納增值稅,申報表怎么填寫呢?
老師我們公司是次月發(fā)放上月工資(2022年1月發(fā)2021年12月工資,但是我12月申報稅時我已經(jīng)把個人所得稅申報了,這種情況該怎么弄呢)
老師好,我們賬戶2022年12月公司賬戶到賬105000元,并且沒有開票,但是我昨天報增值稅的時候未開票收入填了100500,也就是我填的未開票收入少了,我能在2023年1月申報的時候補上少寫的未開票收入嗎?還有就是12月到賬的收入沒有開票,就在12月申報表上算未開票收入嗎
老師,您好,對方公司2022年12月已經(jīng)給我公司打了工程款,但是還沒有開發(fā)票,那么我申報12月份增值稅的時候我需要怎么申報呢?怎么填寫申報表?
老師 您好,我11月和12月份工資2023年1月發(fā),但我12月申報所屬期報的工資是11月份的,但我12月份工資有超出5000的個稅繳款,這我怎么更改申報,我12月份工資還沒報呢?主要還有稅金呢
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個稅申報系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進行季度企業(yè)所得稅申報的更改了嗎?
五月份的工資怎么計算,有多少個工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
24年預提費用發(fā)票沒到位,年匯繳紅沖如何操作
老師,你好。公司的員工支付了這個加油的費用,一個是柴油,一個是過路費。能不能開發(fā)票?開專用的還是普通的呢?
按照正常填增值稅報表和納稅申報即可,找到你的適用稅率項填列
那是對方給我的預收預收工程款。填無票收入么?
如果是預收,那就可以不用確認收和稅費。
意思是說預收工程款可以先不填申報,到實際開票的時候再申報?
我以為是要預繳稅款,按照2%預繳
如果你是外經(jīng)2%是要的繳的。并且 在外經(jīng)當?shù)乩U納。如果是正常預收就不交了
外經(jīng)是啥意思?
就是比如,你自己做工程 的,你的工程 不在你的公司所在地,要跨區(qū)跨情況,叫外經(jīng),在工程地需要2%預交。如果你是做工程 的,別人給你付工程 款,一般就不存在了
我的理解是在公司注冊所在地預收工程款,可以到實際開票的時候填寫增值稅申報表。如果工程地不是在公司注冊地,那么就得在公司注冊地預繳2%的稅款。對么?老師
也可以這么理解哈,工程 不在所在地就預繳。
好的,謝謝老師
不客氣。祝你工作順利