您好,選擇全年一次性獎(jiǎng)金進(jìn)行申報(bào)
老師,我今天在個(gè)稅系統(tǒng)上申報(bào)全年一次性獎(jiǎng)金收入,申報(bào)不了,因?yàn)檫@個(gè)月個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)了。下個(gè)月申報(bào)的是11月的工資,還可以申報(bào)年終獎(jiǎng)嗎?
老師,2021年有個(gè)年終獎(jiǎng),單獨(dú)申報(bào)的,沒(méi)并入工資薪金申報(bào),已經(jīng)交了個(gè)稅的,現(xiàn)在個(gè)稅匯算,這個(gè)年終獎(jiǎng)會(huì)加進(jìn)入一起匯算嗎?
老師,我們個(gè)稅在月初的時(shí)候已經(jīng)申報(bào)了,其他稅費(fèi)也報(bào)完了。現(xiàn)在老板打算給員工發(fā)年終獎(jiǎng),這樣的話賬怎么做?個(gè)稅怎么辦?再提交一次么
老師。您好。我這個(gè)月已經(jīng)申報(bào)了12月所屬期的個(gè)稅。1月份伐年終獎(jiǎng)金。年終獎(jiǎng)金是不是放在2023年申報(bào)啊
老師,這個(gè)月工資、薪金的個(gè)稅我已經(jīng)報(bào)了,個(gè)稅也交了,現(xiàn)在要申報(bào)年終獎(jiǎng),該怎么處理
老師,24年9月份的發(fā)票,還可以報(bào)銷(xiāo)嗎?
老師 交接申報(bào)表和賬套里的報(bào)表不一樣 這要怎么辦呢
小規(guī)模納稅人開(kāi)免稅發(fā)票加專(zhuān)票季度超30萬(wàn),增值稅按多少交
老師,公司有暫估票來(lái)不了,現(xiàn)在做年報(bào),24年無(wú)沒(méi)營(yíng)業(yè)無(wú)收入無(wú)成本,我把這個(gè)暫估金額直接調(diào)減管理費(fèi)用行不行,是虧損的
老師老師企業(yè)固定資產(chǎn)處置是不是不受營(yíng)業(yè)范圍限制?
老師財(cái)務(wù)公司的收入 屬于 勞務(wù)收入嗎 匯算清繳時(shí)收入填那一欄
你好老師小規(guī)模納稅人 1-3月份的有2475.25元的利潤(rùn)應(yīng)該叫什么稅 交的稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
請(qǐng)問(wèn)老師固定資產(chǎn)處置,給對(duì)方怎么開(kāi)具發(fā)票?
你好老師 小規(guī)模納稅人繳納1-3月份的企業(yè)所得稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī) 模納稅人不超過(guò)30萬(wàn)免征的增值稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目
申報(bào)不了,提示已12月已申報(bào),不能修改明細(xì)
您好,那您作廢12月的申報(bào)表,重新申報(bào)
稅金已繳納,可以作廢嗎
您好,試下更正申報(bào)