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12月的發(fā)票,12月費用沒有計提,發(fā)票開的也是12月,1月份拿來,該怎么入賬

2023-01-13 18:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-01-13 18:54

借以前年度損銀調整貸銀行 借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調整

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快賬用戶9284 追問 2023-01-13 19:02

有進項稅的情況下,借:以前年度損益 應交稅費-待抵扣進項稅 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2023-01-13 19:05

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶9284 追問 2023-01-13 19:07

如果12計提的情況下,借:費用 貸:其他應付款~預提費用 可以么

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齊紅老師 解答 2023-01-13 19:10

你好可以的 可以的 可以

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快賬用戶9284 追問 2023-01-13 19:41

票到了,原來計提的應該怎么做

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齊紅老師 解答 2023-01-13 19:45

借其他應付款,貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整 應交稅費、待認證 貸銀行存款。

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快賬用戶9284 追問 2023-01-13 19:49

直接,借:其他應付款-預提費用 應交稅費-待抵扣進項稅 貸:銀行存款可以不

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齊紅老師 解答 2023-01-13 19:52

你好可以的可以的

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借以前年度損銀調整貸銀行 借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調整
2023-01-13
您好,更正申報4季度所得稅申報表,更正財務報表,把這個發(fā)票的分錄寫在2025年也行的,依業(yè)務做的分錄,損益科目用以前年度損益調整(沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替,同時申報2024年的年報和所得稅匯繳申報表。也就是申報數(shù)據(jù)用調整后的。
2025-02-18
您好,借;費用 貸:其他應付款/應付賬款-暫估
2021-01-02
你好,可以的,這入賬晚了就是
2024-12-30
你好,哪月業(yè)務計入哪月,不是看發(fā)票,
2025-01-09
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