你好,你和稅管機(jī)關(guān)確認(rèn)他是否漏核定!一般會(huì)有購(gòu)銷(xiāo)印花稅的!稅種只有稅管修改!

老師,我們沒(méi)有核定印花稅的稅種,再那個(gè)綜合申報(bào)-財(cái)產(chǎn)和行為稅合并納稅申報(bào),印花稅稅源信息采集中如果采集了,就相當(dāng)于核了印花稅稅種嗎?申報(bào)方式如果選擇按次申報(bào)是有發(fā)生的時(shí)候申報(bào),沒(méi)有發(fā)生的時(shí)候不需要0申報(bào)嗎?資金賬簿和其他營(yíng)業(yè)賬簿怎么申報(bào)
之前申報(bào)印花稅,稅源信息采集里有購(gòu)銷(xiāo)合同的稅目選項(xiàng),這個(gè)月起申報(bào)表改版了。沒(méi)有購(gòu)銷(xiāo)合同選項(xiàng)了。請(qǐng)問(wèn)怎么選。還需要報(bào)印花稅嗎
申報(bào)財(cái)產(chǎn)和行為稅種申報(bào)印花稅,購(gòu)銷(xiāo)合同,稅源采集中有個(gè)應(yīng)稅憑證名稱(chēng)填什么?填印花稅還是填購(gòu)銷(xiāo)合同?稅目中沒(méi)有購(gòu)銷(xiāo)合同,只有買(mǎi)賣(mài)合同,和購(gòu)銷(xiāo)合同是一個(gè)意思嗎?
老師,電子稅務(wù)局新版的財(cái)產(chǎn)和行為稅稅源信息報(bào)告 稅源采集沒(méi)有資金賬簿,只有營(yíng)業(yè)賬簿,申報(bào)實(shí)收資本印花稅要從哪里申報(bào)
老師好 剛聽(tīng)了宋老師的印花稅申報(bào)課程 印花稅稅源明細(xì)表填列時(shí),填“營(yíng)業(yè)賬簿” “買(mǎi)賣(mài)合同”買(mǎi)賣(mài)合同為什么只采集銷(xiāo)售行為的金額呢
老師,備用金賬務(wù)怎么處理,備用金沒(méi)法寫(xiě)在合適的部門(mén)或者個(gè)人名下,可以就寫(xiě),借:其他應(yīng)收款-備用金,貸:銀行存款嗎?
商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)后第三方收取的服務(wù)費(fèi)怎么入賬
老師您好,生產(chǎn)型企業(yè)出口一批自產(chǎn)的設(shè)備到泰國(guó)和印度,貨物已經(jīng)報(bào)關(guān),現(xiàn)在又需要補(bǔ)寄少量物料到泰國(guó)和印度,大概價(jià)值5000元,DHL物流公司要我們公司開(kāi)商業(yè)發(fā)票?我們能開(kāi)出來(lái)嗎?這些物料泰國(guó)客戶(hù)和印度客戶(hù)不會(huì)單獨(dú)給我們付款的
公司微信或支付寶收款碼收的錢(qián)記其它貨幣資金嗎?會(huì)自動(dòng)到對(duì)公賬戶(hù)里面嗎?
老師,我是貿(mào)易企業(yè),一般納稅人,我購(gòu)買(mǎi)的凍雞翅根為啥對(duì)方開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票給我啊?是對(duì)方單位開(kāi)錯(cuò)了嗎?
領(lǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照前預(yù)付房租,開(kāi)了法人抬頭票可以報(bào)銷(xiāo)嗎??
公司用微信給員工發(fā)工資合規(guī)嗎?
答案解析是打錯(cuò)字了還是本身就是?根據(jù)題干信息長(zhǎng)期應(yīng)收款是50
開(kāi)辦時(shí)房租怎么作分錄
老師,電商 做的是全托管模式。 我們賣(mài)貨給 TIKTOK,然后TIKTOK 自己賣(mài)貨給國(guó)外客戶(hù)的模式。怎樣搞跨境電商備案,需要什么條件


那就是說(shuō),目前系統(tǒng)顯示的只有營(yíng)業(yè)賬簿,那只能按照這個(gè)來(lái)申報(bào),沒(méi)有的就可以不用申報(bào)?
是的,沒(méi)有核定的稅種就不報(bào)
好的。老師,殘保金需要零申報(bào)嗎?
沒(méi)有就0申報(bào)即可哈!
老師,還有一個(gè)問(wèn)題,財(cái)產(chǎn)和行為稅合并申報(bào)是干啥的?
如果你有房產(chǎn)稅啊就填,如果核定有這邊但是你沒(méi)有這個(gè)業(yè)務(wù),直接0提交申報(bào)即可!如果提示不提交就不管他了,報(bào)稅系統(tǒng)都默認(rèn)這個(gè)報(bào)表的!
如果你有房產(chǎn)稅啊或者其他財(cái)產(chǎn)申報(bào)就填,如果核定有這表但是你沒(méi)有這個(gè)業(yè)務(wù),直接0提交申報(bào)即可!如果提示不需要提交就不管他了,報(bào)稅系統(tǒng)都默認(rèn)這個(gè)報(bào)表的!
沒(méi)收到這個(gè)項(xiàng)目的消息,只收到要提報(bào)印花稅-營(yíng)業(yè)賬簿未申報(bào)的消息。
那就不管了即可哈!
好的,謝謝潘老師
不客氣祝你工作順利