同學(xué)你好 直接填寫就可以了
老師金稅盤白盤我們上月開的專票,這月開紅字沖銷,但是紅字信息表開出后價(jià)稅合計(jì)金額不變,不含稅金額比上月發(fā)票金額多一分錢,紅字信息表稅額比上月發(fā)票稅額少一分,請(qǐng)問這對(duì)嗎?就這樣紅沖有什么辦法改成一樣金額的呢?
老師,這個(gè)月我們開票專票不含稅97087.38,普票975011.1,紅沖的:1%的稅點(diǎn)不含稅金額有19599.01,免稅的紅沖有6597,然后無票的有580118.28元,我按普票正數(shù)金額和負(fù)數(shù)金額對(duì)沖后的今天填寫申報(bào)表,但是一直提示大內(nèi)失敗
老師 你好,我們上月開具了“電子普通發(fā)票”10幾份,“增值稅普通發(fā)票”一份且為負(fù)數(shù)紅沖,填寫“增值稅申報(bào)表”的時(shí)候應(yīng)該怎么填寫呢? (我是用“電子普通發(fā)票”的總金額減去了“增值稅普通發(fā)票”的負(fù)數(shù)金額填寫的“增值稅申報(bào)表-開具其他發(fā)票”一欄,但是申報(bào)的時(shí)候顯示普通發(fā)票的金額對(duì)比不通過)
老師 我上個(gè)月給客戶來了一張30萬的發(fā)票 單價(jià)是500(含稅)數(shù)量是600 這個(gè)月購貨方認(rèn)證后發(fā)現(xiàn)有問題 他們申請(qǐng)了紅字信息表 讓我開紅字發(fā)票紅沖112888元 我紅沖貨物填寫 單價(jià)500 數(shù)量226 金額113000元 差額112 走折扣嗎 怎樣在紅字發(fā)票提現(xiàn)這個(gè)差額 來紅沖掉金額112888元
老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在報(bào)4—6月份季報(bào),開專票不含稅14851.49元一張,稅費(fèi)148.51元,開紅字發(fā)票普票不含稅—2653.47元,稅額—26.53元,紅沖上個(gè)季度的一張發(fā)票,我在填增值稅及附加稅的表的時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)獲取的數(shù)據(jù),但是提示這個(gè),正確的咋么填,哪里出錯(cuò)了?
(1-1%)^4–1計(jì)算方法步驟
公司和主播簽訂直播合同,每個(gè)月支付主播相應(yīng)的保底收益,這部分會(huì)計(jì)如何入賬,入賬原始憑證需要什么
老師,報(bào)考稅務(wù)師,財(cái)務(wù)管理屬于管理學(xué)嗎
老師,本月工資發(fā)了,員工個(gè)稅多扣36.59,導(dǎo)致員工工資減少36.59,怎么做?
印花稅沒有認(rèn)定是按月還是次是不是按季度和次都可以申報(bào)
一般納稅人同一種貨物,購進(jìn)貨物發(fā)票和出貨發(fā)票的規(guī)格 型號(hào) 單位 都必須一致嗎?
但是最高的是28,沒有50,這個(gè)是要選其他吧
客戶開回來的原材料都是××××xx樹脂,x××××x辛脂,這樣的回來,請(qǐng)問這樣的原材料開出去的是塑料制品,不知道有沒有偏離用料?就是這些材料是可以生產(chǎn)出來塑料制品?
@郭老師,我聽說今年稅務(wù)局要嚴(yán)查稅務(wù)研發(fā)費(fèi)用,尤其是人員學(xué)歷新書,我們一共11個(gè)研發(fā)人員,但是3人沒有證書,這我要如果處理呢?這研發(fā)人員一個(gè)團(tuán)隊(duì),必須都要有證書嗎?
老師 你好 個(gè)人所得稅的零申報(bào) 可以在應(yīng)發(fā)工資填0 養(yǎng)老部分填實(shí)際的養(yǎng)老金額 最后實(shí)發(fā)是負(fù)數(shù)嗎
同學(xué)你好 核對(duì)一下那里不對(duì)然后改正
老師,我就是不知道哪里不對(duì)啊,不然也不會(huì)問你
老師你幫我看一下我填的哪里不對(duì)
提示大內(nèi)失敗這個(gè)是什么意思
導(dǎo)入失敗
同學(xué)你好 你是小規(guī)模免稅的 填寫在免稅欄就可以
老師,無票收入和普票都填免稅一欄嗎?
嗯 然后再填寫附表一