對(duì)的,是的,是這么做的。
老師,您好,我想問一下我們是被掛靠方,掛靠項(xiàng)目的賬怎么做,首先我們公司收到掛靠方打款代付材料費(fèi)我們借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款-掛靠人,我們收到工程款:借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款-甲方,撥付掛靠單位工程款借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款,掛靠方提供材料發(fā)票,借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款,最后那個(gè)其他應(yīng)收和其他應(yīng)付怎么平賬呢
收到總公司內(nèi)部往來款,我們這邊是做銀行存款,貸其他應(yīng)付吧,那邊做其他應(yīng)收款吧,那邊銷售給我們的材料也做了而其他應(yīng)收款這個(gè)科目
老師你好,個(gè)人獨(dú)自企業(yè)向有限公司借款,公司那邊的會(huì)計(jì)科目是借:其他應(yīng)收款,應(yīng)收利息,貸:銀行存款,而我方是直接計(jì)借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,利息另外在做科目借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:應(yīng)付利息,出現(xiàn)了兩邊的請(qǐng)他應(yīng)收款跟其他應(yīng)付款的余額不一致,個(gè)人獨(dú)自企業(yè)現(xiàn)在要怎么處理呢
老師你好,我們和兄弟公司之間的往來我掛的是其他應(yīng)付/其他應(yīng)收。 1.他們應(yīng)該支付給我們的,借:其他應(yīng)收款,貸:管理費(fèi)用—水電費(fèi)。 2.我們應(yīng)該支付給他們的,借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款。 現(xiàn)在我要把兩者合并成一個(gè),全部做成其他應(yīng)付款。我其他應(yīng)收這邊應(yīng)該怎么調(diào)賬
老師用以前年度損益調(diào)整多計(jì)和少計(jì)費(fèi)用。稅務(wù)申報(bào)怎么處理呢?多計(jì)了補(bǔ)稅交滯納金?修改以前申報(bào)表嗎?少計(jì)了要申請(qǐng)修改以前申報(bào)表退稅嗎?財(cái)務(wù)報(bào)表也一并修改嗎?
怎么做賬報(bào)稅這些具體說下
權(quán)益法下,如果是內(nèi)部交易的損失,也就是200的東西賣100,要調(diào)被投資方的凈利潤嗎
我公司修建廠房繳納的森林植被恢復(fù)費(fèi)計(jì)入什么科目呢
老師,我們用的是第三方倉庫,盤點(diǎn)后盤虧大于盤贏,我們需要給第三方倉庫開票嗎?
權(quán)益法下,內(nèi)部交易損益,不管是順流還是逆流調(diào)的都是被投資方的利潤嗎
場(chǎng)地租賃的發(fā)票可以開嗎?
老師,請(qǐng)問,同一個(gè)地址可以注冊(cè)兩個(gè)公司嗎
這上面簽字蓋章是由那個(gè)公司的人簽
老師你好,假如房產(chǎn)中介銷售房子賺到的傭金打到了公戶里,這個(gè)錢是莫個(gè)人的,要怎么把這筆錢拿出來呢