資產(chǎn)總額不超過5000萬。人數(shù)不超過300人。應(yīng)納稅所得額不超過300萬。
因為第三季度所得稅申報錯誤,資產(chǎn)總額超過了5000萬,導致享受不了小型微利企業(yè)優(yōu)惠,現(xiàn)在申報第四季度所得稅還能補救嗎?
老師,所得稅申報四季度資產(chǎn)總額才500多萬,系統(tǒng)判定不是小型微利企業(yè),政策不是5000萬嗎
老師,你好。請問如果我本年度的前三個季度資產(chǎn)總額超過5000萬,我企業(yè)所得稅不能享受小微企業(yè)的政策,但是到第四季度的時候,我資產(chǎn)總額降下來了。那么,我的第四季度的所得稅和年度匯算的時候能否享受小微企業(yè)的政策?
老師:小型微利企業(yè)的三個判定條件:年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元,人說不超過300人,資產(chǎn)總額不超過5000萬元。這三個條件要同時滿足才認定為小型微利企業(yè),還是說滿足其中一個就是小型微利企業(yè)?
請問老師小型微利企業(yè),企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策是年度人數(shù)不超過300人、年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬,資產(chǎn)總額不超過5000萬對嗎?提供技術(shù)服務(wù)的企業(yè)開1%普票316萬,這種稅負率多少合適?
老師我們公司是提供賽事服務(wù)的,這個活動在外省,需要在外省預交稅款嗎?
老師,我問下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉(zhuǎn)移?
都沒超呢老師
老師看看這個
。符合這三個標準,就是小微企業(yè)。
但系統(tǒng)判定不是
你好你好你是分公司嗎,
什么原因
不是的老師
你確定三個都符合嗎?三個同時。
還有一個應(yīng)納稅所得額呢。