學(xué)員你好,抵扣發(fā)票稅率是多少
我是建筑業(yè)一般納稅人,本月開具了103萬增值稅含稅金額的發(fā)票,收到了分包發(fā)票80萬普通發(fā)票,請問這個月增值稅如何繳納
建筑行業(yè)一般納稅人開了142891.07的建筑勞務(wù)發(fā)票,應(yīng)該開多少專票抵扣?請有悠然老師01回答 專管員說增值稅是0.028稅負(fù)率
建筑行業(yè)一般納稅人開票含稅收入142891.07(不含稅收入131092.72),抵扣進(jìn)項稅7479.58 增值稅應(yīng)交多少? 城建稅 教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加 工會經(jīng)費(fèi) 各交多少稅? 建筑行業(yè)一般納稅人和小規(guī)模的附加稅的稅率是一樣的嗎?請悠然老師解答,謝謝
建筑行業(yè)一般納稅人開票收入含稅金額是1106342.01(不含稅收入是1014992.66) 對方按照這個金額開了80%的抵扣發(fā)票, 請問應(yīng)交增值稅是多少?請悠然老師解答,謝謝
建筑行業(yè)一般納稅人 開票金額600000(含稅) 然后開了65%的抵扣發(fā)票(成本發(fā)票) 應(yīng)交多少增值稅、印花稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、企業(yè)所得稅應(yīng)該交多少,個稅應(yīng)該交多少?請有經(jīng)驗老師解答
老師,我出租一套房,每個月3000元,對方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費(fèi)?
你好,老師現(xiàn)在讓法人授權(quán)個報稅人員怎么著比較快啊
老師好!比如,債款面值100,發(fā)行價是110,利息調(diào)整額就是10,會計分錄應(yīng)該是:借:銀行存款110貸:應(yīng)付債券-面值100.應(yīng)付債券-利息調(diào)整10我從科目含義理解的是,銀行里面之所以增加了100都是因為發(fā)行了債款面值100,這100是借來的錢以后肯定是要還的,所以面值計入負(fù)債貸方,那這10計入貸方的意義是什么?我認(rèn)為計入貸方就意味著負(fù)債增加,而這10計入“銀行存款”的借方不是購買方提前給企業(yè)的補(bǔ)償嗎?我不理解的是購買方給了我10為什么會導(dǎo)致負(fù)債增加了10,若是為了借貸金額相等我只能死記硬背,但我不明白其中的道理,望老師詳細(xì)指導(dǎo),非常感謝
老師,2024年12月份的報表我申報錯了,現(xiàn)在還可以改嗎,利潤報多了
你好,公司收到的快遞費(fèi),是對方客戶付給我們的,我們快遞是順豐快遞月結(jié)的,收到的快遞還怎么入賬?
公司租了一個酒店的房間做門店,但是酒店只能開住宿費(fèi)發(fā)票,可以拿住宿費(fèi)發(fā)票入賬做租金嗎
老師,請問黃金行業(yè)交稅是差額征收,結(jié)轉(zhuǎn)成本是怎么轉(zhuǎn)的?品種又多。
老師,我們公司小規(guī)模企業(yè),實(shí)行的小企業(yè)會計準(zhǔn)則,有個長期股權(quán)投資2500萬元,后來對方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個借條1800多萬,現(xiàn)在我們把賬目調(diào)整了一下,把長期股權(quán)投資1800多萬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了,剩下的600多萬入了營業(yè)外支出,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)該怎么做
23年有一筆賬務(wù)做錯,金額錄入錯誤,收到發(fā)票把發(fā)票做成報銷,導(dǎo)致賬務(wù)不對,怎么處理
老師,提供專利權(quán)使用收入屬于銷售收入嗎是其他業(yè)務(wù)收入嗎
抵扣稅率是0.09 麻煩老師幫我看下
銷項稅額=1106342.01-1014992.66=91349.35 進(jìn)項稅額=1014992.66*0.8*0.09=73079.47152 應(yīng)交稅費(fèi)=91349.35-73079.47=18269.88
這個1014992.66是怎么來的
1106342.01(不含稅收入是1014992.66) 對方按照這個金額開了80%的抵扣發(fā)票,就是按這個來的
你上面的1106342.01-1014992.66是怎么回事
含稅收入-不含稅收入就是稅費(fèi)
怎么是含稅收入減不含稅收入? 你算錯了吧老師
銷項稅額=不含稅收入*稅率=含稅收入-不含稅收入的
老師,你幫我看看我算的對不對? 把1106342.01/(1+0.09)*0.09=91349.34 老板說按80%發(fā)票抵扣 885073.6/(1+0.09)*0.09=73079.47 然后把91349.34-73079.47=18269.87 這就是最后應(yīng)交的增值稅,是不是這樣?或者我哪里弄錯了
沒有錯,咱兩的數(shù)就是一個尾數(shù)分分錢的差異
老師麻煩你幫我看看算的這些稅種,是這樣算嗎? 按照這樣算企業(yè)會不會要墊錢? (因為這個110342.01的開票是別人公司掛靠在我公司開票)所以現(xiàn)在要收到這么多稅錢
老師,你幫我看看我的增值稅稅負(fù)率是多少,企業(yè)所得稅的稅負(fù)率是多少
增值稅稅負(fù)率=18269.87/1014922.66=0.01800124356 所得稅你的稅負(fù)是2.5%