你好,之前會計是因為哪個分錄錯誤,導(dǎo)致應(yīng)收賬款余額不對呢??
調(diào)過賬上的期初余額,應(yīng)收賬款貸方記了余額,所需現(xiàn)在資產(chǎn)負債表應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款都變化了,需要怎么處理報稅(沒改之前應(yīng)收賬款余額是應(yīng)收借方減去應(yīng)收貸方的結(jié)果,沒有明細)
上手會計將應(yīng)收賬款長期掛賬,應(yīng)收賬款余額是負數(shù)在借方。已經(jīng)掛幾年了,現(xiàn)在該怎樣調(diào)?還有應(yīng)付賬款余額是負數(shù)在貸方,是什么意思。其實應(yīng)付的都早已付款了,不知為何還多年掛賬,又該怎樣調(diào)?
之前會計的應(yīng)收賬款都在貸方,我問過老板,老板說沒有預(yù)付賬款,都結(jié)賬了,現(xiàn)在怎么填應(yīng)收賬款的貸方,會計分錄怎么調(diào)
前期收到貨款都在預(yù)收科目核算,現(xiàn)在想調(diào)整到應(yīng)收賬款科目 1‘預(yù)收賬款借方余額100萬 調(diào)到應(yīng)收賬款分錄怎么做? 2. 預(yù)收賬款貸方余額100萬 調(diào)到應(yīng)收賬款分錄怎么做?
前期收到貨款都在預(yù)收科目核算,現(xiàn)在想調(diào)整到應(yīng)收賬款科目 1‘預(yù)收賬款借方余額100萬 調(diào)到應(yīng)收賬款分錄怎么做? 2. 預(yù)收賬款貸方余額100萬 調(diào)到應(yīng)收賬款分錄怎么做
公司公戶收到了一筆個人通過私戶交回的處置廢舊材料款,財務(wù)有違規(guī)責(zé)任嗎
為什么坐飛機不能開發(fā)票而是行程單呢
這個貸方,如果寫固定資產(chǎn)累計折舊考試會給分嗎?
老師,我們單位是環(huán)衛(wèi)事業(yè)單位。負責(zé)環(huán)境衛(wèi)生方面的工作。那么我們把環(huán)境衛(wèi)生項目外包給服務(wù)公司做。每月需支付給服務(wù)公司的環(huán)境衛(wèi)生市場化服務(wù)費入賬可以入到“單位管理費用”科目嗎?還是說要入到“業(yè)務(wù)活動費用”科目?
@董孝彬老師,別的老師,別回答,稅種認定是啥意思?
農(nóng)行網(wǎng)捷貸30萬可以放款當天取現(xiàn)嗎
你好老師,個人消費開的發(fā)票能入賬嗎,比如護膚品,食品,服裝鞋帽,是開了發(fā)票就一定要入賬嗎
電商全面征稅后,能不能入駐園區(qū),享受返稅
老師,幼兒園的賬,收入高,成本票又很少,這樣的業(yè)務(wù)如何處理
咨詢下我們干電力工程的因為資質(zhì)原因分公司員工的社保都交在總公司里 現(xiàn)在想在分公司繳納公積金 這樣稅務(wù)上會有什么影響嗎
本來項目都已經(jīng)結(jié)束了,款也結(jié)清了的,但是做賬不對
你好,可以把之前會計做的錯誤分錄紅沖,然后做正確的分錄?
之前只做了兩筆預(yù)收賬款
這個是對公轉(zhuǎn)的賬
兩筆預(yù)收,單筆50000
你好,可以把之前會計做的錯誤分錄紅沖,然后做正確的分錄? (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
主要是之前只有兩筆預(yù)收款項,沒有其他憑證,沒有錯誤憑證,不能紅沖啊
你好,之前會計如果沒有錯誤憑證,那預(yù)收賬款的余額應(yīng)當是正確的才是啊。
但實際上這些款項都應(yīng)該為0,只是沒開票
你好,可以把之前會計做的錯誤分錄紅沖,然后做正確的分錄?(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
問題是沒做錯怎么紅沖,那兩筆預(yù)收款都是做對的,只是缺少了業(yè)務(wù)
你好,請看你之前的描述。
我的意思是銷售的分錄沒做,而且是21年的賬,沒有開發(fā)票
你好,銷售的分錄沒做,就需要補做啊?
但是已經(jīng)垮了兩年了,而且沒開票
你好,補做分錄,不受已經(jīng)垮了兩年的影響。
那相當于無票收入,一般納稅人增值稅應(yīng)該怎么計算,麻煩老師幫忙寫一個摘要和分錄
你好,一般納稅人增值稅=銷項稅額—進項稅額 摘要:補做收入入賬,分錄是 借:應(yīng)收賬款?,貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
謝謝老師
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。