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應收賬款余額在貸方要怎么調(diào)賬,原本應收賬款科目應該是0,之前會計做賬時候沒做對,掛了10萬的賬在應收賬款貸方

2023-01-12 20:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-01-12 20:52

你好,之前會計是因為哪個分錄錯誤,導致應收賬款余額不對呢??

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快賬用戶7276 追問 2023-01-12 21:01

本來項目都已經(jīng)結束了,款也結清了的,但是做賬不對

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齊紅老師 解答 2023-01-12 21:02

你好,可以把之前會計做的錯誤分錄紅沖,然后做正確的分錄?

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快賬用戶7276 追問 2023-01-12 21:02

之前只做了兩筆預收賬款

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快賬用戶7276 追問 2023-01-12 21:03

這個是對公轉(zhuǎn)的賬

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快賬用戶7276 追問 2023-01-12 21:04

兩筆預收,單筆50000

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齊紅老師 解答 2023-01-12 21:06

你好,可以把之前會計做的錯誤分錄紅沖,然后做正確的分錄? (是針對這個回復有什么疑問嗎)

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快賬用戶7276 追問 2023-01-12 21:09

主要是之前只有兩筆預收款項,沒有其他憑證,沒有錯誤憑證,不能紅沖啊

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齊紅老師 解答 2023-01-12 21:11

你好,之前會計如果沒有錯誤憑證,那預收賬款的余額應當是正確的才是啊。

你好,之前會計如果沒有錯誤憑證,那預收賬款的余額應當是正確的才是啊。
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快賬用戶7276 追問 2023-01-12 21:12

但實際上這些款項都應該為0,只是沒開票

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齊紅老師 解答 2023-01-12 21:12

你好,可以把之前會計做的錯誤分錄紅沖,然后做正確的分錄?(是針對這個回復有什么疑問嗎)

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快賬用戶7276 追問 2023-01-13 11:39

問題是沒做錯怎么紅沖,那兩筆預收款都是做對的,只是缺少了業(yè)務

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齊紅老師 解答 2023-01-13 11:40

你好,請看你之前的描述。

你好,請看你之前的描述。
你好,請看你之前的描述。
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快賬用戶7276 追問 2023-01-13 11:44

我的意思是銷售的分錄沒做,而且是21年的賬,沒有開發(fā)票

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齊紅老師 解答 2023-01-13 11:45

你好,銷售的分錄沒做,就需要補做啊?

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快賬用戶7276 追問 2023-01-13 11:46

但是已經(jīng)垮了兩年了,而且沒開票

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齊紅老師 解答 2023-01-13 11:46

你好,補做分錄,不受已經(jīng)垮了兩年的影響。

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快賬用戶7276 追問 2023-01-13 11:48

那相當于無票收入,一般納稅人增值稅應該怎么計算,麻煩老師幫忙寫一個摘要和分錄

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齊紅老師 解答 2023-01-13 11:49

你好,一般納稅人增值稅=銷項稅額—進項稅額 摘要:補做收入入賬,分錄是 借:應收賬款?,貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)

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快賬用戶7276 追問 2023-01-13 16:24

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-01-13 16:25

祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。

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你好,之前會計是因為哪個分錄錯誤,導致應收賬款余額不對呢??
2023-01-12
你好 借應收賬款 貸預收賬款
2022-07-07
不管預收賬款的余額在哪個方向,你從這個科目的相反方向轉(zhuǎn)出到應收賬款
2022-07-08
您好,出現(xiàn)貸方的原因是做錯賬還是?
2024-06-13
同學你好,原來報稅申報的資產(chǎn)負債表,就不管了,以后按調(diào)整后的申報即可。
2020-10-16
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