你好,之前會計是因為哪個分錄錯誤,導致應收賬款余額不對呢??
調(diào)過賬上的期初余額,應收賬款貸方記了余額,所需現(xiàn)在資產(chǎn)負債表應收賬款與預收賬款都變化了,需要怎么處理報稅(沒改之前應收賬款余額是應收借方減去應收貸方的結果,沒有明細)
應收賬款余額在貸方 是不是有預收賬款 做賬的時候需要 借 銀存 貸 預收 對嗎 這樣
上手會計將應收賬款長期掛賬,應收賬款余額是負數(shù)在借方。已經(jīng)掛幾年了,現(xiàn)在該怎樣調(diào)?還有應付賬款余額是負數(shù)在貸方,是什么意思。其實應付的都早已付款了,不知為何還多年掛賬,又該怎樣調(diào)?
之前會計的應收賬款都在貸方,我問過老板,老板說沒有預付賬款,都結賬了,現(xiàn)在怎么填應收賬款的貸方,會計分錄怎么調(diào)
前期收到貨款都在預收科目核算,現(xiàn)在想調(diào)整到應收賬款科目 1‘預收賬款借方余額100萬 調(diào)到應收賬款分錄怎么做? 2. 預收賬款貸方余額100萬 調(diào)到應收賬款分錄怎么做?
公司以轉(zhuǎn)帳的方式向股東分紅,怎么做會計分錄
本題可變現(xiàn)凈值不是70萬元嗎?那算折舊不是應該用70為基數(shù)嗎?(70-16)/8.5=6.35
殘值沒有報廢賣了是營業(yè)外收入嗎
想了解下關于個稅的計算,比方說年收入12萬,專項扣除大概8萬,一年下來大概是要交多少個稅
老師怎么查社保和公積金是從幾月份開始上的呀
小規(guī)模納稅人發(fā)票開檢測費,商品和服務稅收分類編碼選什么,稅率還是選1%嗎
主營業(yè)務成本按什么結轉(zhuǎn)
我們公司是一般商貿(mào)企業(yè),購進月餅,進行包裝再賣出,那購進的包裝禮盒這些,應該進銷售費用包裝費嗎??還是說進月餅的成本??
老師你好,請問土地去年買的,8月份又繳納了契稅,這個契稅是從8月份開始攤銷嗎
老師,我想問下,我們單位是事業(yè)單位,收到了勞動就業(yè)局的失業(yè)保險穩(wěn)崗補貼,應該如何做賬務處理?以前會計是做借銀行存款 貸其他應付款-失業(yè)保險。感覺這個應該不對
本來項目都已經(jīng)結束了,款也結清了的,但是做賬不對
你好,可以把之前會計做的錯誤分錄紅沖,然后做正確的分錄?
之前只做了兩筆預收賬款
這個是對公轉(zhuǎn)的賬
兩筆預收,單筆50000
你好,可以把之前會計做的錯誤分錄紅沖,然后做正確的分錄? (是針對這個回復有什么疑問嗎)
主要是之前只有兩筆預收款項,沒有其他憑證,沒有錯誤憑證,不能紅沖啊
你好,之前會計如果沒有錯誤憑證,那預收賬款的余額應當是正確的才是啊。
但實際上這些款項都應該為0,只是沒開票
你好,可以把之前會計做的錯誤分錄紅沖,然后做正確的分錄?(是針對這個回復有什么疑問嗎)
問題是沒做錯怎么紅沖,那兩筆預收款都是做對的,只是缺少了業(yè)務
你好,請看你之前的描述。
我的意思是銷售的分錄沒做,而且是21年的賬,沒有開發(fā)票
你好,銷售的分錄沒做,就需要補做啊?
但是已經(jīng)垮了兩年了,而且沒開票
你好,補做分錄,不受已經(jīng)垮了兩年的影響。
那相當于無票收入,一般納稅人增值稅應該怎么計算,麻煩老師幫忙寫一個摘要和分錄
你好,一般納稅人增值稅=銷項稅額—進項稅額 摘要:補做收入入賬,分錄是 借:應收賬款?,貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
謝謝老師
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。